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廉政風險點防控措施-wenkub

2024-10-17 16 本頁面
 

【正文】 估意見,最后交教育局風險點防范管理辦公室綜合評估決定。針對查找出來的風險問題,制定切實可行的整改措施,限期整改。(二)防控措施:,接受群眾監(jiān)督;《廉政準則》,帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。(二)防控措施:嚴格執(zhí)行標準,加強自律意識;嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事;按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理;加強科室管理,培育廉潔、高效有序的工作作風。(二)防控措施:在考核中嚴格自律;在各種賽事活動中,嚴格按標準和程序進行;把好校園內食品安全等安全工作落實到位,一崗雙責,嚴格執(zhí)行相關制度七、總務處主任(一)廉政風險點:支出審核不嚴,發(fā)生不廉潔行為;不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理,出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為;對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質量上出現失誤;不嚴格執(zhí)行資產購置、處置的申報審批程序,為自己或他人謀取利益;不認真執(zhí)行政府采購制度,固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關;項目管理不規(guī)范,造成資金流失和浪費。一、深入學習,提高認識組織召開了動員部署大會,及時向全所管理人員宣傳廉政風險點排查工作,要求全體人員全面理解和深刻認識開展廉政風險點排查工作的重要意義,強化廉潔意識,增強開展廉政風險點排查工作的自覺性,樹立風險理念,筑牢思想防線。(二)崗位廉政風險:所長崗位廉政風險:(1)制度廉政風險:由于工作制度的覆蓋面和工作標準不夠明確,可能導致行政行為失誤。三是可能會 出現收取當事人好處,不按規(guī)章制度檢查,檢查數據失真的現象,造成領導決策失誤或嚴重的社會不良影響。(2)崗位職責風險:一是可能出現不按照規(guī)定使用、管理現金、支票,造成現金挪用、公款私存;二是可能出現票據管理不規(guī)范,導致票據丟失和票款流失;三是可能出現不及時與銀行核對賬目,造成資金流失。(一)單位廉政風險防控措施(1)制度廉政風險防控措施:一是進一步建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作制度;二是進一步完善懲防體系制度建設工作方案和機關效能建設工作制度。副所長崗位(分管大中修工程、小修保養(yǎng))廉政風險防控措施:(1)制度廉政風險防控措施:一是嚴格執(zhí)行《公路工程質量管理辦法》;二是建立工程質量檢查制度。管理員崗位會計職務廉政風險防控措施:(1)制度廉政風險防控措施:進一步完善財務管理工作制度和內控制度。二0一一年八月十二日第四篇:(參考資料)廉政風險點及防控措施廉政風險點及防控措施一、行政領導干部風險點:(風險等級一級)在人力資源安排上不按人事制度辦理;在人員安排或干部任用上,以權謀私;在職工工作崗位安排上,不按相應程序辦事;物資采購時不采取公開招投標形式;在采購中加大單價;在物資采購中,以劣質產品充當正品;在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事;在大額資金使用上,獨斷專行,個人說了算;在資金分配上,不按規(guī)定辦事;在簽字報賬上,不按規(guī)定辦事;利用職權,隨意支配資金;1在工程投標、內部分包中不講原則,不按規(guī)定程序辦事;1在臨時用工選用上,任人唯親;1在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。三、紀檢監(jiān)察風險點:(風險等級一級)對督查工作中出現的問題視而不見;不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定,不嚴格遵守督查制度;利用職權違反規(guī)定,干預和插手不屬自己職權范圍的工作內容,為個人和親友謀取私利;監(jiān)督不到位,影響單位穩(wěn)定;對監(jiān)督中發(fā)現的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現違法隱患后不及時查處,產生不良影響,造成失職或瀆職;監(jiān)管不到位,導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正;在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的,導致失職瀆職行為;“一崗雙責”履行不到位,怠于領導,疏于監(jiān)督,導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生;對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位,未能全面發(fā)行職責,導致違法違規(guī)違紀現象得不到有效治理。五、勞動人事風險點:(風險等級二級)不按規(guī)定使用印章;為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料;為謀私利,利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票人事安排上拉關系、弄虛作假;透露人事檔案及相關信息;推薦先進,推選干部,以權謀私,私下做出承諾;憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關系安排工作;隨意虛填、涂改、變動人事檔案;在人事管理、干部任用、考核、評先等方面,不堅持公開、公平、公正原則,弄虛作假;在人事檔案管理中,違反實事求是原則,虛填、涂改、變動、漏報、透露相關信息。七、生產經營風險點:(風險等級二級)在對外招標和內部承包及選擇供應商上不公開、公平、公正招標或不集體決策;在工程、物資采購中,不實行貨比三家,不擇優(yōu)采購;在生產過程中,不講質量,偷工減料;在工程、物資采購結算時,不堅持實事求是原則,不如實核對單據,手續(xù)不完備;內部工程分包、物資供應采購時,不通過合規(guī)手段獲取工程承包權;對工程、物資采購結算手續(xù)不全的辦理結算;利用職權透露合同管理或招投標管理中的有關信息;對供應商進行吃、拿、卡、要;從事對單位利益有損,對自身有利的行為;工程、物資采購結算時隨意變動單價或弄虛作假;1在起草合同、文件時粗略不細化;1在對內對外結算時,不講程序、不完清相關簽字手續(xù);1在投標報價時泄露相關商業(yè)機密;1擅自將資質證、營業(yè)執(zhí)照借給他人;1在對外聯系業(yè)務時虛增單價,假公濟私;1在工程、物資驗收時,不堅持原則,按規(guī)范進行驗收。九、物資供應風險點:(風險等級二級)在工程設備采購中,不實行公開、公平、公正招標;弄虛作假,以劣質品充當正品;提高單價,增大金額;購買的設備材料,價位高質量差,售后服務不好,偽劣產品或假冒產品;在單位設備的租賃中牟利;假發(fā)票、偷逃稅;采購物資材料的質量存在問題;采購
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