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外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作說明合集五篇-wenkub

2024-10-08 23 本頁面
 

【正文】 匯的,填寫由外貿主管部門出具的遠期收匯證明的編號,如果不是就為空1標識:系統(tǒng)自動生成1申報標識:自動生成,空:該記錄處于未申報狀態(tài),R:該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條,所有出口明細錄入保存完成后,點擊“審核認可”,出現(xiàn)一個對話框,選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”,然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入:點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號:與相對應的出口明細關聯(lián)號一致稅種:V代表增值稅,C代表消費稅申報年月、批次與相對應的出口明細一致發(fā)票號碼:要保證進項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入,可以選擇填寫,也可以手工填寫,然后下面有關進項發(fā)票的內容就會自動生成商品代碼:商品對應的海關商品代碼,必須與對應報關單上的商品編號一致。(一般填F)是否分部申報:不分部申報的填F,否則填T。三、申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后,雙擊桌面快捷方式,出現(xiàn)進入申報系統(tǒng)界面,安裝后首次進入系統(tǒng),必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統(tǒng),按確定,出現(xiàn)‘確認當前所屬期’畫面,在當前所屬期處輸入當前申報年月,按確定,進行系統(tǒng),首次進入系統(tǒng)必須先進行系統(tǒng)初始化及初始設置。同時分別在“查詢本次申報數(shù)據(jù)”中的“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢“和”出口明細申報數(shù)據(jù)查詢“菜單中的”擴展功 能“下打印進貨明細表和出口退稅明細表。通過網(wǎng)上預申報或將預申報軟盤在每月的11日15日到國稅進出口申報窗口進行預申報。(二)、進入“出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”。如屬2003年8月1日前開具的專用發(fā)票或是由稅務機關 代開的及其他非防偽稅控發(fā)票,則在“專用稅票號”欄錄入專用稅票號碼,并在“備注”欄錄入“FSK”,表示“非稅控”。其中,企業(yè)代碼為海關代碼,退稅機關代碼 為330602,退稅機關名稱為“紹興市國稅局進出口稅收管理處”,其他信息根據(jù)企業(yè)實際情況填報。我處已將該程序及升級補丁在紹興國稅網(wǎng)站公布,安裝說明也已在進出口處“出口退稅宣傳”小報中刊登。為了便于企業(yè)更 好的、更方便的使用該系統(tǒng),現(xiàn)將 該系統(tǒng)基本的操作流程作一說明。在“系統(tǒng)維護”中“系統(tǒng)配置”下的“系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”模塊中維護換匯成本的上、下限。生產(chǎn)企業(yè)進貨憑證號為申報年月(6位)+申報批次(2位)+10個“0”;供貨方稅號為企業(yè)自己的15位稅號。具體錄入及審核方法與進貨明細申報錄入流程相同。五、預審反饋處理如預審未通過,則將稅務機關反饋信息通過“預審反饋信息讀入”,并在“退稅預審信息處理”中查看和處理。以上工作全部完成后,點擊“生成退稅申報軟盤”生成正式申報盤上報國稅。四、系統(tǒng)初始化及初始設置首次進入系統(tǒng),必須進行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進行申報。(一般填F)是否財務掛鉤:T 審核系統(tǒng)版本:默認 退稅機關代碼:371002 退稅機關名稱:威海國稅局進出口管理分局 修改完畢,按保存—〉退出。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條,所有進貨明細錄入保存完成后,點擊“審核認可”,出現(xiàn)一個對話框,選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”,然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查,若檢查全部通過,沒有W、E顯示,點擊關閉,則可進入下一步操作。通過后,關閉進行下一步操作。預申報無疑點或將疑點調整后,才可以進行正式申報。生成退稅申報軟盤,選擇“本地申報”,路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月,01表示申報批次)確定,完成電子申報將正式申報的軟盤和有關紙質申報資料上報到國稅主管分局。美元離岸價:錄入實際離岸價,計算換匯成本的依據(jù),如報關不是FOB成交價,就換算成FOB價后錄入。商品代碼:見關單商口明細中“商品編號”,區(qū)分以下情況錄入:1,8位商品碼①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼;以上完畢后,點擊“保存”,按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。如果一個月內有多次申報,可以按順序連續(xù)編排。出口日期:輸入報關單中的出口日期。代理證明號:若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號);項號錄入規(guī)則同報關單項號;若自營出口的,此項為空遠期收匯證明:屬遠期收匯的,錄入外經(jīng)貿主管部門出具的遠期收匯證明號;非遠期收匯的,此項為空,不得錄入任何內容;出口備注:可錄可不錄。供貨方納稅號:按進貨憑證的對應內容錄入;進貨數(shù)量:與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位進行轉換后,錄入對應的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”,加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。計稅金額:即專用發(fā)票上的“計稅金額”;法定征稅稅率:錄入該產(chǎn)品的征稅率,增值稅為17或13;消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入,如10%,;從量定額的錄入單位稅額。注意:退消費稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報數(shù)據(jù)容易出錯,并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成)。③預申報數(shù)據(jù)一致性檢查④生成預申報數(shù)據(jù)。2業(yè)根據(jù)反饋的預申報審核結果調整申報數(shù)據(jù),準備正式申報。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內容根據(jù)明細表數(shù)據(jù)自動生成,但企業(yè)可以進行修改。③、生成退稅軟盤:執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”,選擇路徑后點“確定”。(二)、外貿企業(yè)應及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進行交單工作(三)、外貿企業(yè)必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致,否則不能退稅。對多條進貨(出口)對應一條出口(進貨)或多條進貨對應多條出口的,可使用一個關聯(lián)號;部門代碼:只有分部核算單位錄入。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,先對“當前所屬期”進行更改。兩位年+兩位月+00000+報關單個數(shù),例如,第一個報關單寫成1304000001第二個報關單寫成1304000002,同一批次序號按照報關單上的商品順序0000000000004批次:按當月報退稅的次數(shù)填寫報關單號:一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 +0+項號,共21位;特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫;由報關單右上角“海關編號”+0+商品項號組成。代理證明號:若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼
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