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正文內(nèi)容

x康集團(tuán)駐外銷售機(jī)構(gòu)審計工作條例-wenkub

2023-06-02 11:57:23 本頁面
 

【正文】 善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕各種違紀(jì)違法、浪費(fèi)的現(xiàn)象。 第三條 對駐外銷售機(jī)構(gòu)的審計內(nèi)容 1. 公司所屬的資金、財產(chǎn)的完整安全性進(jìn) 行監(jiān)督審計。 5. 對駐外銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制制度的健全、有效執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。包括重大事件、非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計。 4. 索取有關(guān)的證明材料。 8. 對違反公司財務(wù)制度和大量損失浪費(fèi)的被審計單位的直接責(zé)任人員和單位負(fù)責(zé)人,可以建議公司給予行政處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的可建議移送司法機(jī)關(guān),依法追究刑事責(zé)任。 4. 每項(xiàng)審計工作結(jié)束要求提交審計報告,審計報告的內(nèi)容包括統(tǒng)一的報告表格(見附表)和審計人員對相關(guān)事項(xiàng)的總結(jié)和提出的建議。 第六條 審計報告的內(nèi)容的要求 一、 財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范化執(zhí)行情況的描述,包括會計憑證的編制、會計帳簿的登記、報表的
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