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正文內(nèi)容

某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度-wenkub

2023-04-28 11:28:49 本頁面
 

【正文】 8) 52供應(yīng)商管理(P2Z1J49) 56合同、訂單管理(P2Z1J410) 59進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制(P2Z1J411) 62物料進(jìn)庫規(guī)程(P2Z1J412) 66物料出庫規(guī)程(P2Z1J413) 69退料規(guī)程(P2Z1J414) 71倉庫賬務(wù)管理(P2Z1J415) 74存貨盤點(diǎn)管理(P2Z1J416) 76庫存分析及報(bào)告(P2Z1J417) 82第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 86第一節(jié) 內(nèi)控概述 86第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 88第三節(jié) 授權(quán)體系 94第四節(jié) 管理制度 96生產(chǎn)計(jì)劃管理制度(P2Z2J41) 96領(lǐng)料制度(P2Z2J42) 100物料使用制度(P2Z2J43) 104物料退庫制度(P4Z2J44) 107物料盤點(diǎn)制度(P2Z2J45) 110生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2Z2J46) 113產(chǎn)成品入庫制度(P2Z2J47) 116產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度(P2Z2J48) 118產(chǎn)成品出庫制度(P2Z2J49) 120委托加工定價(jià)制度(P2Z2J410) 123委托加工過程管理(P2Z2J411) 125委托加工產(chǎn)品管理制度(P2Z2J412) 131生產(chǎn)成本管理制度(P2Z2J413) 135第三章 銷售內(nèi)部控制制度 138第一節(jié) 內(nèi)控概述 138第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 140第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) 143第四節(jié) 管理制度 144銷售定價(jià)管理制度( P2Z3J41 ) 144銷售環(huán)節(jié)管理制度( P2Z3J42 ) 146第三篇 資金內(nèi)部控制制度 150第一章 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤!未定義書簽。資金使用計(jì)劃制度( P3Z41 ) 錯(cuò)誤!未定義書簽。借款管理制度( P3Z45 ) 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第三節(jié) 授權(quán)體系 錯(cuò)誤!未定義書簽。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度( P4Z1J43 ) 錯(cuò)誤!未定義書簽。財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。應(yīng)收帳款管理制度( P4Z2J411 ) 錯(cuò)誤!未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理(P4Z2J422) 錯(cuò)誤!未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理 錯(cuò)誤!未定義書簽。固定資產(chǎn)及在建工程減值準(zhǔn)備管理(P4Z2J434) 錯(cuò)誤!未定義書簽。五、成本費(fèi)用管理 錯(cuò)誤!未定義書簽。六、財(cái)務(wù)分析管理 錯(cuò)誤!未定義書簽。第五篇 全面預(yù)算制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章 管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第一章 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤!未定義書簽。內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃管理(P6Z41) 錯(cuò)誤!未定義書簽。第七篇 投資內(nèi)部控制制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章 管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第八篇 子公司(企業(yè))內(nèi)部控制制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章 管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)第一章 總則一、為了加強(qiáng)***股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制制度建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)管理,健全自我約束機(jī)制,促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》和其他相關(guān)的法律法規(guī),制定本制度。內(nèi)部控制制度必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。內(nèi)部控制制度要符合公司的中、長期規(guī)劃和短期目標(biāo),與公司其他管理控制制度相互協(xié)調(diào),注重制度的整體實(shí)施效果。內(nèi)部控制制度要隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和經(jīng)營管理的需要,不斷評價(jià)和及時(shí)更新。三、公司新設(shè)、撤銷機(jī)構(gòu),或變更機(jī)構(gòu)職能,應(yīng)符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部制度的規(guī)定,按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。七、機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置與職責(zé)劃分應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離和回避的原則,保證內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工,提高崗位設(shè)置的效率,確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)明確相互制約、相互監(jiān)督。三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制要求公司樹立風(fēng)險(xiǎn)意識,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施,對公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。 六、文件記錄控制是組織規(guī)劃控制和授權(quán)批準(zhǔn)控制的手段。 九、內(nèi)部報(bào)告控制要求公司建立和完善內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、資金分析報(bào)告、經(jīng)營分析報(bào)告、資產(chǎn)分析報(bào)告、投資分析報(bào)告等報(bào)告制度,全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,及時(shí)提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要信息,分析經(jīng)營管理中存在的問題,提出改進(jìn)意見,增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對性。第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作一、董事會(huì)或經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)審計(jì)部和注冊會(huì)計(jì)師對內(nèi)部控制的評價(jià)、建議,及時(shí)改進(jìn)內(nèi)部控制,調(diào)整機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)分工,完善授權(quán)體系。五、公司各部門應(yīng)妥善保管各類業(yè)務(wù)資料,保證內(nèi)部控制檔案的完整。移交人員對移交的資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。董事會(huì)行使下列職權(quán): 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作; 執(zhí)行股東大會(huì)的決議; 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券方案; 擬定公司重大收購、回購本公司股票或合并、分立和解散方案; 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng); 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);1制定公司的基本管理制度;1制定公司章程的修改方案;1管理公司信息披露事項(xiàng);1向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;1聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理應(yīng)充分履行職權(quán),健全公司內(nèi)部控制,確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。第六章 附則 一、本制度適用于公司及各部門。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。l 采購業(yè)務(wù)分級權(quán)限監(jiān)控采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等,分別接受不同級別的授權(quán)控制,減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性,強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。l 存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制通過貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫物資的定期抽查和循環(huán)盤點(diǎn),保證庫存物資帳實(shí)一致,提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。 216。216。 檔案資訊組:1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔,包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價(jià)格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等;1 按權(quán)限級別控制檔案資料的調(diào)用;1 定期對原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工,充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫,提交相應(yīng)報(bào)表,為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持;1 檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。 會(huì)計(jì)部:定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表,負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對帳、核算。 法務(wù)部:對采購合同進(jìn)行法律條款審定,并負(fù)責(zé)最后合同簽章。 審計(jì)部:對采購作業(yè)和自采過程進(jìn)行定期稽核,提交稽核報(bào)告。 計(jì)劃成本主管:1 制訂采購業(yè)務(wù)控制參數(shù),匯總和提交采購方面的預(yù)算分析報(bào)告;1 匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購指令,組織監(jiān)督采購經(jīng)理計(jì)劃完成情況;1 組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作,制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員:1 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃,監(jiān)督采購組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息;1 收集供應(yīng)商基本信息,參加供應(yīng)商考核和評審。 招標(biāo)管理員:1 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購置質(zhì)量、型號、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn),制作標(biāo)書,組織具體招標(biāo)活動(dòng),并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果,向采購組傳遞采購指令;1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 檔案管理員:1 負(fù)責(zé)合同、訂單,采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新,進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì),每月出據(jù)分類匯總報(bào)表;1 按權(quán)限管理資料調(diào)用,對供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限,主管以下級別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán),供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。 采購經(jīng)理(采購員):按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè),對供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序,跟催供應(yīng)商備貨,記錄和回饋采購業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況,負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息,提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 倉庫管理員:負(fù)責(zé)倉庫的日常管理,組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作,提交盤贏盤虧處理報(bào)告,報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。 發(fā)料員:物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接,物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制單,日常在庫物資倉儲(chǔ)作業(yè)。 總統(tǒng)計(jì)員:1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總,建立并具體負(fù)責(zé)庫房二級明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作;1 與倉庫統(tǒng)計(jì)員核對月進(jìn)銷存報(bào)表,向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫單據(jù)。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 預(yù)算管理制度 P5 采購作業(yè)控制(P2Z1J48)三、相關(guān)程序及制度 定點(diǎn)采購管理 (P2Z1J45)大宗采購合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請報(bào)。二、范圍 本管理文件適用于非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的,易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項(xiàng)目(設(shè)備及車間改造、基建工程)、租賃項(xiàng)目及其他服務(wù)項(xiàng)目。 預(yù)算管理 P5 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制(P2Z1J411)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請,經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實(shí)后,填寫一式三聯(lián)《物料請購單》,經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容,并簽字2各
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