【總結(jié)】現(xiàn)在內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)譚麗麗(武鋼)尊敬的各位同仁:大家好!我叫譚麗麗,來自武漢鋼鐵集團(tuán)公司,幾年前,我是武漢鋼鐵(集團(tuán))公司的審計(jì)部長,之后是集團(tuán)計(jì)財(cái)部長,能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上,從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、工程管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、黨務(wù)政工等十余個(gè)崗位的工作,在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中,我從一名普通工人成長為正研究員,教授級(jí)高級(jí)工程師、教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師、高
2025-07-30 03:56
【總結(jié)】中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)關(guān)于2009年度全國內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制體系建設(shè)理論研討獲獎(jiǎng)情況的通報(bào)中內(nèi)協(xié)發(fā)[2009]31號(hào)?各省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)部審計(jì)(師)協(xié)會(huì),國務(wù)院有關(guān)部門、中央直屬企事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),協(xié)會(huì)各分會(huì):?????2009年10月,中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在各會(huì)員單位廣泛開展群眾性理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流的基
2025-07-27 13:07
【總結(jié)】建立內(nèi)部審計(jì)制度是中小企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的重要保證 【內(nèi)容摘要】內(nèi)部審計(jì)作為實(shí)施內(nèi)部控制環(huán)境的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),是中小企業(yè)開展內(nèi)部控制不可缺少的重要保證。當(dāng)前,中小企業(yè)內(nèi)部審計(jì)未能真正履行應(yīng)有職能的主要原因:內(nèi)部審計(jì)缺位現(xiàn)象嚴(yán)重,地位上獨(dú)立性不夠,職能上重監(jiān)督,輕服務(wù),性質(zhì)和作用理解不準(zhǔn)確。履行職能的主要措施:建立內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性,轉(zhuǎn)變內(nèi)部審計(jì)的職能,培養(yǎng)高素
2025-04-12 12:37
【總結(jié)】目錄前言 3內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ) 3內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡介 4內(nèi)部審計(jì)程序的使用說明 52正文 7收入 7業(yè)務(wù)流程概要 7銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改 17銷售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運(yùn) 33銷售入賬和應(yīng)收賬款 36銷售退回
2025-07-30 00:50
【總結(jié)】1/139內(nèi)部控制審計(jì)程序二〇〇七年九月九日2/139目錄前言1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)1內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡介2內(nèi)部審計(jì)程序的使用說明22正文5收入5業(yè)務(wù)流程概要5銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批8客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改10銷售合同的訂立和審批的控制13訂單處理及開票的控
2025-06-27 08:16
【總結(jié)】遼寧新元紡織品進(jìn)出口股份有限公司《內(nèi)部管理制度》(總則)本制度總則重點(diǎn)說明新元公司在內(nèi)部管理上應(yīng)該貫徹執(zhí)行的一系列標(biāo)準(zhǔn)、原則和方法,涉及到管理的方方面面。除了主要制度外,其中一些具體化的內(nèi)容和制度,需要公司領(lǐng)導(dǎo)層或相關(guān)部門逐漸細(xì)化。如“業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)化手冊”及相應(yīng)具體操作辦法,需要公司在對自身業(yè)務(wù)、人員特點(diǎn)研究基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則。本制度總則中提及的數(shù)量化標(biāo)準(zhǔn)僅供參考(如兩周一次例會(huì)),公司可以
2025-04-19 04:16
【總結(jié)】 第1頁共7頁 企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)中內(nèi)部審計(jì)的作用 摘要。在我國的企業(yè)系統(tǒng)內(nèi),中小企業(yè)發(fā)揮著重要的作用, 是活躍市場的重要組成部分,但是從我國中小企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來 看并不理想,因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部...
2025-09-02 18:08
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范...
2025-10-11 22:37
【總結(jié)】第六章內(nèi)部控制與審計(jì)測試第一節(jié)內(nèi)部控制概述第二節(jié)內(nèi)部控制測試第三節(jié)內(nèi)部控制的描述第四節(jié)內(nèi)部控制審核第五節(jié)管理建議書第一節(jié)內(nèi)部控制概述?內(nèi)部控制發(fā)展歷程?內(nèi)部控制的目標(biāo)?內(nèi)部控制的分類?內(nèi)部控制循環(huán)模型內(nèi)部控制的含義內(nèi)部控制是指被審計(jì)單位為了保證業(yè)務(wù)活動(dòng)
2025-05-13 06:17
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制監(jiān)督與審計(jì) 內(nèi)部控制監(jiān)督與審計(jì) 一、內(nèi)控監(jiān)督的主體 企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要包括三大主體: 企業(yè)中內(nèi)部控制監(jiān)督的第一大主體是企業(yè)董事會(huì)所屬的審計(jì)委員會(huì)。 企業(yè)中內(nèi)部...
2025-10-16 06:54
【總結(jié)】1、錢賬分管制度:即管錢的不管賬,管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù),非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)。《會(huì)計(jì)法》規(guī)定出納人員不得兼管稽核會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,與會(huì)計(jì)員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬,相互核對?! ?、現(xiàn)金開支的范圍:根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定
2025-06-07 04:57
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度講義前言:內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制,作為一個(gè)專用名詞和完整概念,直到本世紀(jì)30年代才被人們提出、認(rèn)識(shí)和接受。1934年美國《證券交易法》,首先提出了“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制”?(Internal?accounting?control?system)的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個(gè)具有權(quán)威性的定義;
2025-04-08 13:16
【總結(jié)】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36
2025-04-12 12:04
【總結(jié)】......公司管理制度目錄第一部分企業(yè)文化/組織架構(gòu)/薪酬管理篇 -3-企業(yè)的使命、經(jīng)營宗旨、核心價(jià)值、戰(zhàn)略目標(biāo) -6-公司組織架構(gòu)及部門職責(zé) -8-公司各部門崗位職責(zé)描述 -17-薪酬及獎(jiǎng)金管理制度
2025-04-14 11:18
【總結(jié)】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動(dòng) 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項(xiàng)目 79第五章財(cái)務(wù)報(bào)告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動(dòng)**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程:資金
2025-04-15 22:42