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稅務(wù)會(huì)計(jì)的工作流程及工作職責(zé)-wenkub

2022-11-05 09:23:49 本頁(yè)面
 

【正文】 表 完成進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額的基本采集工作后 ,按電子申報(bào)系統(tǒng)的要求填報(bào)增值稅申報(bào)表等一系列報(bào)表 (報(bào)表載于系統(tǒng)中 ),生成電子數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并打印相關(guān)紙質(zhì)報(bào)表。完成抄稅后,從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)中 ,形成銷項(xiàng)稅額。如果作為固定資產(chǎn)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,則不允許進(jìn)行抵扣,要在讀入的信息后在系統(tǒng)中設(shè)置為 “本期不抵扣 ”。 1 稅務(wù)會(huì)計(jì)的工作流程及工作職責(zé) 一、報(bào)稅作業(yè)流程 發(fā)票認(rèn)證 報(bào)稅員在每月 30 號(hào)或者 31 號(hào)前,審核從應(yīng)付會(huì)計(jì)處取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(包括票面信息填寫齊全、密碼區(qū)打印在限定區(qū)域內(nèi)、印章清晰完整、票面整潔無(wú)損),對(duì)不符合增值稅發(fā)票要求的,退回采購(gòu)員處,由采購(gòu)員重新向供應(yīng)商索取合格的增值稅發(fā)票; 對(duì)合格的增值稅發(fā)票進(jìn)行電腦掃描、核對(duì),將掃描好的數(shù)據(jù)保存在 寸盤或U盤,在 30 號(hào)或者 31 號(hào)拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,稅務(wù)機(jī)關(guān)將通過(guò)當(dāng)期認(rèn) 證的信息反饋至提交的軟盤中,當(dāng)月認(rèn)證完畢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。 抄稅 抄報(bào)稅是將防偽開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票的信息報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。 手工發(fā)票的錄入 報(bào)稅員將每月開(kāi)立的收購(gòu)發(fā)票和取得的運(yùn)輸發(fā)票等其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在每月納稅申報(bào)完成前輸入到電子申報(bào)系統(tǒng)中,作為當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 免抵退申報(bào)系統(tǒng) : 報(bào)稅員根據(jù)政府統(tǒng)一格式的出口報(bào)關(guān)單(白單)錄入免抵退稅申報(bào)系統(tǒng)本期出口信息;根據(jù)已報(bào)關(guān)出口的報(bào)關(guān)單(黃單) )、外匯核銷單、出口發(fā)票錄入本 期單證收齊信息,完成后形成申報(bào)盤并向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將電子信息反饋至報(bào)盤中再由企業(yè)讀入該信息。 4. 地方稅收納稅申報(bào) 根據(jù)總帳人員提供的娛樂(lè)城營(yíng)收收入 /本月申報(bào)國(guó)稅的征稅貨物和勞務(wù)銷售額,錄入納稅申報(bào)表中。 二、稅款申報(bào)作業(yè)流程 抄報(bào)稅完成后,企業(yè)就可以進(jìn)行本月電子申報(bào)及免抵退申報(bào)。 報(bào)稅申報(bào)資料 國(guó)稅 申報(bào)時(shí)間:次月 110 前申報(bào)上月稅款。 增值稅(一般納稅人)票表稽核(一窗式審核)失??! 解決
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