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xx銀行審計工作總結(jié)-wenkub

2023-04-07 21:36:31 本頁面
 

【正文】 的評價。 加強操作風險的檢查,進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù),將違規(guī)違紀概率降到最低水平,杜絕 各類案件的發(fā)生。二是集中培訓。 (二)加大審計隊伍的建設(shè),進一步提升專業(yè)水平。 健全和完善審計制度,確保我行審計工作扎實、有序開展。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,整改措施未得到完全的落實。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng) 的責任追究措施 ,并給予經(jīng)濟處罰。 精心組織,確保整改實效。二是積極參加總行組織的審計培訓,通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度,特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓,通過案例講解重點加深他們對制度的理解,不斷提高他們的理論和操作水平。XX銀行審計工作總結(jié) 第一篇: XX銀行審計工作總結(jié) XX 銀行審計工作總結(jié) XX 分行結(jié)合《 XXX》,進一步完善審計工作制度和崗位責任制,堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,以合規(guī)審計為基礎(chǔ),以風險審計為導向,圍繞風險防控,努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理,嚴謹、有序地開展審計工作,不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導,切實履行審計工作職責。三是認真開展風險檢查, XX 分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查,全 年共查出 XX 個風險點,內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,并督促網(wǎng)點進行整改落實。 (三)積極推動審計問題整改 領(lǐng)導重視,強 化整改意識。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。 嚴格督促,實現(xiàn)整改目標。三是工作 交叉重復,在不必要的工作上,耗費了大量精力和人力,降低了審計效率。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行實際,進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。加強審計人員的培訓工作,提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,進一步提升 審計人員的專業(yè)水平。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓,以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計人員的工作理論知識。根據(jù)總行審計部要求,結(jié)合我 行實際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查,網(wǎng)點檢查面達到 100%,重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點,網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫,庫存是否額限管理等;要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險,突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。 加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。 第二篇:銀行審計個人工作總結(jié) 工作總結(jié)一方面是讓我們對一段時間內(nèi)工作進行梳理,另一方面也是給我們的工作留下一個記錄,本文為大家推薦銀行審計個人工作總結(jié),接下來讓我們一起看看吧 !根據(jù)中支內(nèi)審工作部署, 2021 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。 (二 )積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動 在行長親自督導下 ,我支行由內(nèi)審牽頭,認真組織開展了對 20xx以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細亡羊補牢工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。強化整改意識,主動查找風險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。針對個別未整改到位的問題,督促 ,制定下一步具體整改措施。 第三篇:信用社 (銀行 )審計工作總結(jié) 信用社(銀行)##年審計工作總結(jié) ##年,在聯(lián)社的正確領(lǐng)導下,全體信合員工緊緊圍繞聯(lián)社整體部署,以支持“三農(nóng)”為中心,以經(jīng)營效益為出發(fā)點,不懈努力,取得了存貸款穩(wěn)步增長,實力增加,效益提高的良好局面。通過一年審計,共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件 2起 ,挽回經(jīng)濟損失 萬元,清理出各種違規(guī)貸款 萬元 ,查出了部分信用社在業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)控制度等方面存在的問題,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為 ,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營意識,增強了管理制約機制,從而為 **聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。##年 1 月至 3 月,我們結(jié)合干部調(diào)整實際,分二批,先后成立專班,對全市調(diào)整的信用社主任、副主任、會計進行了離任審計。##年 4 月我們組成 4 個審計小組對各信用社一季度的績效工資考核和各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行了審計,共計審減 14個信用社績效工資共計 14297元,審增 8 個信用社績效工資共計 18885 元,并針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了意見,保證了績效考核辦法實施的真 實性。##年 3 月份我們對職滿一年半以上的信用社主任、副主任進行了任期經(jīng)濟責任審計。共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件 2起 ,挽回經(jīng)濟損失 ,審計出壘大戶等重大違規(guī)貸款 16戶金額 萬元 ,審計出其它違規(guī)違紀現(xiàn)象 91條 ,規(guī)范了我社的經(jīng)營,清除了我社的風險隱患。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,下發(fā)了整改通知書,使審計中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時的整改。一年來,我們應(yīng)省聯(lián)社省署及市聯(lián)社各時期工作安排協(xié)同省聯(lián)社及市聯(lián)社相關(guān)科室進行 了以下相關(guān)檢查工作:一是協(xié)同市聯(lián)社進行了全市信用社員工行為風險排查工作;二是配合省聯(lián)社進行了 *********的檢查;三是配合風險科和存款科進行了春天行動及不良貸款分類臺賬的驗收審計;四是配合我市經(jīng)濟偵查大隊搞好各
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