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正文內(nèi)容

材料會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險三篇(大全)-wenkub

2025-08-12 09 本頁面
 

【正文】 料賬目的清理、核算、上報等。二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。材料會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險三篇(大全)材料會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險三篇(大全)范文為教學(xué)中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。七、配合會計(jì)對物資賬目的清理、核算。材料會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險篇二單據(jù)審核包括如下內(nèi)容:審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái)務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。(2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改;(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計(jì)憑證。正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。(
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