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太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改(已修改)

2025-07-29 16:24 本頁面
 

【正文】 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號: Q/LP21700120xx 版 本 號: B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼: 1/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 1. 目的 確保公司整合管理體系的有效性和符合性,保持工廠質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的一致性檢查 符合 要求。判斷 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)及管理手冊和程序文件的要求 ,以及此要求是否得到了正確的實施和保持,并及時采取糾正 措施 和預(yù)防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2. 范圍 適用于本公司整合管理體系內(nèi)部審核以及質(zhì)量保證能力審查和產(chǎn)品一致性檢查應(yīng)覆蓋申請認(rèn)證的所有產(chǎn)品和加工場所。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部是整合管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門。 管理者代表負(fù)責(zé)整合管理體系內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)工作;管 理者代表任命審核組長,審核組長負(fù)責(zé)選擇有資格的人員組成審核組。 審核組長負(fù)責(zé)制訂本次整合管理體系內(nèi)部審核實施計劃,并根據(jù)審核員與審核區(qū)域無直接責(zé)任的原則進(jìn)行任務(wù)分配,報管理者代表批準(zhǔn)。 4. 程序 內(nèi)審時機 根據(jù)管理手冊和年度內(nèi)審計劃開展內(nèi)審活動。 當(dāng)合同要求或顧客需要評價管理體系時開展內(nèi)審活動。 當(dāng)機構(gòu)和職能有重大變更時開展內(nèi)審活動。 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號: Q/LP21700120xx 版 本 號: B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼: 2/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時開展內(nèi)審活動。管理者代表批準(zhǔn)后,分發(fā)至有關(guān)部門,確保采取相應(yīng)行動。 第三 方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前開展內(nèi)審活動。 總經(jīng)理提出要求時。 時。 發(fā)生了重大的職業(yè)健康安全問題 時。 相關(guān)方提出要求時 內(nèi)審計劃 品質(zhì)部根據(jù)公司整合管理體系運行情況,每年 12月份編制下年度《年度內(nèi)審計劃》,報管理者代表審批后并組織實施。正常內(nèi)審時應(yīng)編制《內(nèi)部審核計劃
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