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正文內(nèi)容

保險公司內(nèi)部審計指引(試行)(已修改)

2025-09-05 11:30 本頁面
 

【正文】 《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》的通知 20070420【字體:大 中 小】【打印本頁】【關(guān)閉窗口】保監(jiān)發(fā)〔2007〕26號各保險公司、保險資產(chǎn)管理公司,各保監(jiān)局:  為加強保險監(jiān)管,建立保險公司內(nèi)部審計制度,提高風(fēng)險防范能力,保監(jiān)會制定了《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請各公司結(jié)合自身實際,認(rèn)真貫徹落實?! √卮送ㄖ               《稹鹌吣晁脑戮湃铡   ”kU公司內(nèi)部審計指引(試行)  第一章 總則    第一條 為加強內(nèi)控管理,完善公司治理結(jié)構(gòu),提高保險公司風(fēng)險防范能力,依據(jù)《保險法》、《審計法》等相關(guān)法律法規(guī)制定本指引。  第二條 本指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的保險公司和保險資產(chǎn)管理公司。  第三條 本指引所稱的保險公司內(nèi)部審計是指保險公司內(nèi)部機構(gòu)或者人員,通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法,對其內(nèi)部控制的健全性和有效性、業(yè)務(wù)財務(wù)信息的真實性和完整性、經(jīng)營活動的效率和效果以及經(jīng)營管理人員任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任等開展的檢查、評價和咨詢等活動,以促進保險公司實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)?! 〉谒臈l 保險公司應(yīng)當(dāng)健全內(nèi)部審計體系,認(rèn)真開展內(nèi)部審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,有效防范經(jīng)營風(fēng)險,促進公司的穩(wěn)健發(fā)展。  第五條 中國保監(jiān)會依法對保險公司內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)、評價和監(jiān)督?! 〉诙?機構(gòu)與人員    第六條 保險公司應(yīng)當(dāng)建立與其治理結(jié)構(gòu)、管控模式、業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng),費用預(yù)算、業(yè)務(wù)管理和工作考核等相對獨立的內(nèi)部審計體系?! 〉谄邨l 保險公司應(yīng)當(dāng)在董事會下設(shè)立審計委員會?! 徲嬑瘑T會成員由三名以上不在管理層任職的董事組成。已建立獨立董事制度的,應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T?! 徲嬑瘑T會成員應(yīng)當(dāng)具備與其職責(zé)相適應(yīng)的財務(wù)或者法律等方面的專業(yè)知識?! 〉诎藯l 保險公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計責(zé)任人職位。審計責(zé)任人既向管理層負(fù)責(zé),也向董事會負(fù)責(zé)?! 徲嬝?zé)任人由總經(jīng)理提名,報董事會聘任。沒有設(shè)立董事會的保險公司,審計責(zé)任人由管理層聘任?! 徲嬝?zé)任人的聘任
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