【總結(jié)】深圳天馬微電子股份有限公司內(nèi)部控制審核報(bào)告深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司電話:0755-82207928中國深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓傳真:0755-82237549關(guān)于深圳天馬微電子股份有限公司內(nèi)部控制審核報(bào)告 深鵬所股專字[2008]22
2025-08-01 23:13
【總結(jié)】內(nèi)部控制管理及工程價(jià)款審核服務(wù)方案內(nèi)部控制管理1、專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度?專業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制度專業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是指承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢的專業(yè)技術(shù)人員。專業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成咨詢項(xiàng)目的編審或評估后,應(yīng)對本人提交的初步成果進(jìn)行自校,并對初步成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。自校的主要內(nèi)容:?(1)是否完成了咨詢項(xiàng)目計(jì)劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達(dá)到規(guī)定深度;?(2)
2025-05-01 00:26
【總結(jié)】內(nèi)部審核控制程序制定:日期審
2025-07-07 14:21
【總結(jié)】TITLE:內(nèi)部審核控制程序COP03ISSUE:PAGE7OF15內(nèi)部審核控制程序目的本內(nèi)部審核控制程序規(guī)程目的是監(jiān)督公司ISO14001:2004,ISO9001:2000﹐3C﹐道德以及WEEE&RoHS體系(以下統(tǒng)稱為綜合管理體系)之有效性及驗(yàn)證全部的操作規(guī)程都得以遵循。2. 范圍 本規(guī)程適用于SG
2025-04-08 12:45
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 ???CX22B02不符合報(bào)告 受審核部門 ? 審核日期 ? 不符合事實(shí): ? ? 不符合:????????????????...
2025-04-03 21:14
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制制度 北京安家永富資產(chǎn)管理有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)北京安家永富資產(chǎn)管理有限公司(以下稱“公司”)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司合法合規(guī)、誠信經(jīng)營,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能...
2024-10-25 07:10
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制制度 財(cái)務(wù)管理制度 第一章總則 一、為了確保本單位各項(xiàng)資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運(yùn)行,提高資金的使用效率,保障本單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理的合法合規(guī),財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,根據(jù)《...
2024-10-24 22:06
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 ???CX22B04內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表(職業(yè)健康安全) ???????????????????? ?部門 GB/T28001-20...
2025-04-03 21:35
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制與制度控制 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》可以說是就企業(yè)而言的內(nèi)部控制法律文件,是中國內(nèi)部控制學(xué)領(lǐng)域的一次革命,和以往的規(guī)范相比,從單純的內(nèi)部會計(jì)控制向企業(yè)內(nèi)部控制全方位覆蓋,出現(xiàn)了從注冊會...
2024-10-24 21:13
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 ???現(xiàn)場檢查 ???審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表所列的檢查項(xiàng)目,通過現(xiàn)場檢查(問詢、查閱文件和記錄等),編寫管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù),并做好...
2025-04-03 21:54
【總結(jié)】編號:MY2-017內(nèi)部審核控制程序共6頁第6頁版本號:A頁版號:01鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:內(nèi)部審核控制程序文件編號:MY2-017版本號:A編制:審批:日期:2004/7/1日期:20
2025-08-21 12:43
【總結(jié)】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計(jì)劃的制訂審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動計(jì)劃(審核大綱)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動的時(shí)間安排、首末次會議時(shí)間等。組織的年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形
2025-07-07 14:42
【總結(jié)】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序頁碼第1頁共3頁:根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的要求,審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動極其結(jié)果是否符合規(guī)定的要求,確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。:適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。:審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制,并經(jīng)管理
2025-07-13 18:56
【總結(jié)】.....工程造價(jià)部內(nèi)部質(zhì)量控制制度三級復(fù)核質(zhì)量控制措施,以確保造價(jià)咨詢質(zhì)量。b.三級復(fù)核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(區(qū)域負(fù)責(zé)人)復(fù)核以及部門經(jīng)理復(fù)核,各級復(fù)核必須由不同人員完成,不能由同一人員同時(shí)完成不同的復(fù)核工作。c.
2025-04-18 01:36
【總結(jié)】29/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)
2025-04-12 07:59