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正文內(nèi)容

審計學(xué)教學(xué)與實訓(xùn)資料(已修改)

2025-04-29 00:36 本頁面
 

【正文】 《審計學(xué)教學(xué)與實訓(xùn)課程》課程實驗教學(xué)手冊 上海立信會計學(xué)院 2008 年 4 月1 日一、實驗教學(xué)大綱課程編號12001040課程名稱審計學(xué)開課系部審計學(xué)系課程總課時68實驗課時6執(zhí)行時間2007年9月面向?qū)I(yè)審計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、稅務(wù)專業(yè)等教材資料教材:《計算機審計教學(xué)與實訓(xùn)教程》;軟件:審計之星教學(xué)軟件本課程實驗?zāi)康暮突疽笸ㄟ^內(nèi)部控制及其測試與評價、賬表檢查、憑證檢查的實驗,對審計軟件有深入的了解,從而理解審計流程、掌握分析問題和發(fā)現(xiàn)疑點的方法,培養(yǎng)學(xué)生對復(fù)雜問題的分析、抽象、歸納與綜合的邏輯思維能力,以及動手能力,培養(yǎng)學(xué)生利用審計工具發(fā)現(xiàn)會計錯弊的表現(xiàn)形式與查證技巧能力。對他們從事審計工作,推動企業(yè)信息化和審計信息系統(tǒng)建設(shè),帶來一定的實踐經(jīng)驗。 實驗項目內(nèi)容序號項目名稱時數(shù)項目類型必開選開內(nèi)容簡述1內(nèi)部控制及其測試與評價2操作型必開測試與評價2實質(zhì)性測試——賬表檢查2操作型必開賬表檢查方法3實質(zhì)性測試——憑證檢查2操作型必開憑證檢查方法合 計8備注說明制定人:高圣榮審定人:陳力生實驗教學(xué)負(fù)責(zé)人高前善注:類型指:操作型、設(shè)計型、綜合型。二、實驗教學(xué)計劃安排日 期實驗內(nèi)容實驗課時實驗形式備注第四周內(nèi)部控制制度設(shè)定,內(nèi)部控制制度評價,審計預(yù)警。2實驗室集中課后做實驗報告第八周賬戶余額異常方向檢查,賬戶發(fā)生額波動趨勢檢查,銷售毛利波動檢查。2實驗室集中課后做實驗報告第十二周憑證典型對應(yīng)檢查、大額分析檢查、隨機抽樣。2實驗室集中課后做實驗報告合 計6實驗形式:指實驗室集中、課外分散等實驗形式。三、實驗項目實驗一 內(nèi)部控制及其測試與評價[實驗?zāi)康腯 理解“內(nèi)部控制”在審計流程中的作用,要求掌握如何設(shè)計企業(yè)內(nèi)部控制制度、如何評價企業(yè)內(nèi)部控制制度、對企業(yè)內(nèi)部控制制度出具報告、給出企業(yè)審計預(yù)警結(jié)果和相應(yīng)的圖表列示。 [實驗內(nèi)容] 1. 內(nèi)控制度設(shè)定:內(nèi)控制度是企業(yè)對經(jīng)營活動而制定的各項規(guī)章制度,可以根據(jù)被審計單位具體情況利用“審計之星”系統(tǒng)制定內(nèi)部控制制度,管理內(nèi)部控制程序。 2. 內(nèi)控情況評價報告:在審計實務(wù)中,審計人員要對被審計單位內(nèi)部控制實施符合性測試和評價,包括調(diào)查和了解內(nèi)部控制、記錄內(nèi)部控制、測試內(nèi)部控制和評價內(nèi)部控制等步驟。審計人員可以利用本系統(tǒng)進行測試和評價。審計人員利用本系統(tǒng)對內(nèi)控制度進行測試和評價之后,系統(tǒng)會自動提供一份內(nèi)控預(yù)警報告,提示審計風(fēng)險。3.
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