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報銷制度及報賬流程(已修改)

2024-11-07 05:06 本頁面
 

【正文】 重慶斯輝特混凝土有限公司 財務(wù)報銷制度及報銷流程第一部分 總則  第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。   第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。   第三條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程  第四條 借款管理規(guī)定   (一) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。   (二) 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外的其他借款原則上不允許跨月借支,特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。   (三) 各項借款金額超過5000元者應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。   (四) 借款銷賬規(guī)定:(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù),特殊情況奏報總經(jīng)理批準(zhǔn)。   (五) 借款未還者原則上不得再次借款,特殊情況奏報總經(jīng)理批準(zhǔn)。逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。   第五條 借款流程   (一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。   (二) 審批流程:部門主管審核簽字→分管副總審核簽字→總經(jīng)理審批→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核。  (三) 財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第三部分 日常費(fèi)用報銷制度及流程  第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算,特殊情況奏報總經(jīng)理批準(zhǔn)。   第七條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定   (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。   (二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單
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