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正文內(nèi)容

增值稅填報案例練習(xí)以及出口退稅流程-文庫吧

2024-10-24 22:15 本頁面


【正文】 左側(cè)點擊“核銷單申請”,申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量、點擊“申請”,彈出對話窗口后點擊“確定”圖4彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后,點擊“確定”網(wǎng)上申請成功后,企業(yè)核銷員帶身份證復(fù)印件、電子口岸操作員IC卡等相關(guān)資料到主管外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。首次申領(lǐng)還需附外銷合同。外管局根據(jù)企業(yè)出口規(guī) 模、核銷狀況等因素向企業(yè)發(fā)放核銷單,如發(fā)放核銷單數(shù)量未達(dá)到企業(yè)申請數(shù)量,且企業(yè)有實際需要時,可以向外管局提交核銷單申請報告,說明企業(yè)對核銷單實際 需要狀況,申請?zhí)嘏?二)、口岸備案圖5 13步驟1在值中輸入核銷單號步驟2 點擊“條件設(shè)定”步驟3 點擊“開始查找“圖6出現(xiàn)核銷單頁面,點擊紅圈所示的,藍(lán)色核銷單號碼的鏈接進(jìn)入圖7步驟在“使用口岸“中填入需備案口岸(代碼、文字都可以,也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼,或輸入0,按回車鍵在下拉菜單中選擇)步驟點擊確認(rèn)步驟彈出對話窗口后確認(rèn)圖8彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定,備案成功。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。企業(yè)交單核銷單報關(guān)后,海關(guān)會出報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗訖章,并退回報關(guān)單位。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173步驟2 點擊“條件設(shè)定”,核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找”圖17點擊核銷單號的藍(lán)色鏈接圖18彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定,備案成功。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。企業(yè)交單核銷單報關(guān)后,海關(guān)會出報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗訖章,并退回報關(guān)單位。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173步驟2 點擊“條件設(shè)定”,核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找”圖17點擊核銷單號的藍(lán)色鏈接圖18右上紅圈所示“出口報關(guān)單”可以點擊,并查看此核銷單對應(yīng)報關(guān)單數(shù)據(jù),如果有誤,應(yīng)要求海關(guān)更改數(shù)據(jù)步驟1,點擊“交單”步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定”圖19彈出對話窗口后,點擊“確定”四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作出口退稅子系統(tǒng)比較簡單,主要用來提交出口報關(guān)單退稅聯(lián)(因此用黃色紙張,所以俗稱黃聯(lián))本文重點提下報關(guān)單數(shù)據(jù)報送報關(guān)單樣本數(shù)據(jù)報送(一)、查詢報送從前面圖2頁面進(jìn)入出口退稅操作子系統(tǒng),點擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報送”子菜單的“查詢報送”圖26 以前面提到的核銷單043119173對應(yīng)的報關(guān)單號(后九位):537517822舉例步驟1 “值“中輸入537517822步驟2 點擊條件設(shè)定,報關(guān)單編號條件設(shè)定在紅圈3處步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找“圖27點擊報關(guān)單號的藍(lán)色鏈接圖28A處“表體“可以查詢到報關(guān)單的報關(guān)狀況,提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)、紙面數(shù)據(jù)是否有誤,如有,應(yīng)要求海關(guān)修改。如正確可以報送步驟1 點擊“報送“步驟2 彈出對話窗口后確定圖29彈出對話窗口后點擊“確定“上面電子口岸的備案,交單是摘自雙魚A的,假設(shè)發(fā)生外銷,貨物已加工完成,9月12日的船期,那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案,你 備案好了,可以把相關(guān)的單證(報關(guān)單,報關(guān)委托書,裝箱單,發(fā)票,核銷單)送交貨代了,中間的幾天可以讓貨代有時間去報關(guān)。船開后的一周內(nèi)你可以向貨 代索取提單(要正式提單的時候貨代一般是要你把中間所發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算的),預(yù)錄入單。有了提單,你可以傳給客戶了,憑著預(yù)錄入單你也可以先開外銷發(fā)票了。大概一個月左右的時間,也就是10月15號左右吧,你就可以拿到報關(guān)單,可以憑借報關(guān)單在出口收匯和出口退稅里做交單了。順便寫下流程吧,前面的圖示很清 楚的。1:核銷單的交單:點擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號碼—條件設(shè)定—開始查找—點擊核銷單號碼—核對一下—點擊交單—點擊確定—完成交單。2: 退稅的報送:點擊出口退稅—輸入報關(guān)單號,出口日期—點擊條件設(shè)定—點擊報關(guān)單號—核對—點擊報送—點擊確定—完成交單。理論上是拿到 正式的報關(guān)單才可以 交單,其實做起來我們只要拿到預(yù)錄入單能確保和報關(guān)單一致的情況下我們是可以做交單的,為了預(yù)防萬一,還是等到報關(guān)單下來在做。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結(jié)匯,結(jié)匯的同時可以付掉傭金,有海運(yùn)費(fèi)的也把海運(yùn)費(fèi)付了。上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內(nèi),申報時間每月110號,也就是10月的110號)在出 口貨物退免稅申報系統(tǒng)里,今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,發(fā)票部分 1:所屬期,根據(jù)出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月)。2:申報序號:系統(tǒng)自動生 成。3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格式0670+12345678)。4:出口日期:根據(jù)報關(guān)單上實際出口日期填寫,考 慮到第一次免稅申報時有可能報關(guān)單還沒有下來,可以依據(jù)預(yù)錄入單填寫。5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報關(guān)單上填寫。6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當(dāng)期匯率換成 人民幣。7:記賬憑證號:根據(jù)記賬的憑證號碼填寫。報關(guān)單部分 1:序號:系統(tǒng)自動生成。2:報關(guān)單號:報關(guān)單上18位海關(guān)編碼后9位+三位項號(格式123456789 001)因為打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關(guān)單部分應(yīng)該還有些的,但都是很好填的。發(fā)票和報關(guān)單部分都填好之后,要做免稅申報數(shù)據(jù)處理了。1:打印免稅明晰申報表 申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細(xì)表。2:生成免稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù)處理—生成申報數(shù)據(jù)—免稅申報數(shù)據(jù)—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上。3:上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。在你貨款已結(jié)匯,報關(guān)單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報關(guān)單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。核銷之后,進(jìn)入出口收匯核銷單系統(tǒng),1:點擊核銷單信息—核銷單錄入—報送所屬期自動生成—核銷單號碼——核銷單金額—點擊確定。2:數(shù)據(jù)報送—上傳核銷單信息—所屬期自動生成—選擇所屬期內(nèi)所有—確定傳輸—打印上報數(shù)據(jù)。核銷單信息輸入好以后,經(jīng)過這個系統(tǒng)上傳國稅?,F(xiàn)在可以做退稅申報了(申報期限自出口之日起90天內(nèi),申報時間每月110號,也就是10月的115號)退稅申報包括預(yù)申報和正式申報:1:退稅申報數(shù)據(jù)錄入——第四欄錄入報關(guān)單號(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動帶入相關(guān)的信息,第8欄錄入相對應(yīng)的核銷單號,核對保存。2:納稅匯總表錄入 根據(jù)當(dāng)期增值稅申報表錄入。3:預(yù)申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—預(yù)申報數(shù)據(jù)(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個系統(tǒng),上傳退稅處。等待退稅 審核無誤,打印反饋表中的5張表格。4:打印退稅數(shù)據(jù)申報表 申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—退稅申報—選擇下一步,打印報表。3張表格,納稅匯總表,退稅明細(xì)申報表,退稅匯總表。5:生成退稅數(shù)據(jù)文件 申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—正式申報數(shù)據(jù)—存為軟盤或者電腦,將生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個系統(tǒng),上傳退稅處,同時打印上傳憑證。到現(xiàn)在為止,系統(tǒng)里的操作已經(jīng)完成了,最后只剩下把在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)正式申報打印出來的張申報記錄+5張反饋表+3張退稅明細(xì)表+增值稅申報表+出口報關(guān)單退稅聯(lián)+外銷發(fā)票送交退稅處,這樣所以的就完成了,記得把這些東西備案一份。第二篇:出口退稅軟件填報流程四、出口退稅申報(一)申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入(申報中最主要的工作,不僅量大而且易出錯,務(wù)必詳細(xì)閱讀)執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”,進(jìn)入操作窗口,點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,具體要求如下:關(guān)聯(lián)號:必錄內(nèi)容,一個內(nèi)不能重復(fù),一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。建議:企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等,并且換匯成本正常。對多條進(jìn)貨(出口)對應(yīng)一條出口(進(jìn)貨)或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的,只使用一個關(guān)聯(lián)號,即原則上一張報關(guān)單對應(yīng)一個關(guān)聯(lián)號;部門代碼:只有分部門核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后,點擊下▼選擇。注意:進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng),同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動生成;申報年月:本次申報的退稅所屬期,如“200811”,以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份,如:本次申報有3份報關(guān)單,出口日期分別為“20080915”、“20081003”、“20081119”,那么本次的申報年月為“200811”。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”,建議在每次進(jìn)入系統(tǒng)前,應(yīng)先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改,以并與“申報年月”保持一致。申報批次:即本月第幾次申報。如第一次輸入“01”,以此類推,當(dāng)月不能重復(fù)。序號:四位數(shù)字碼,特別注意,序號在一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報,可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時,可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,然后進(jìn)行“序號重排”,建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。出口進(jìn)貨標(biāo)志:錄“0”,表示既有進(jìn)貨又有出口;“1”表示只有進(jìn)貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費(fèi)稅選“c”; 出口發(fā)票號:即企業(yè)出口商品的外運(yùn)編號;報關(guān)單號:12位碼,由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼+0+商品項號組成。注意:當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+0+商品項號01”;當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;假如關(guān)單上有4條記錄,第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,第4條記錄仍應(yīng)錄“004”,其他不變。出口日期:輸入報關(guān)單中的出口日期。美元離岸價:錄入實際離岸價(FOB),計算換匯成本的依據(jù)。(若是其他幣種的需換算成美元,可通過“安徽國稅網(wǎng)→出口退稅”查詢)核銷單號:9位碼,見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號,如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯。代理證明號:若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,
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