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正文內(nèi)容

事業(yè)單位審計實施方案(標(biāo)準(zhǔn))-文庫吧

2025-04-24 22:55 本頁面


【正文】 發(fā)票的真實性,是否存在漏稅行為。B提取單位總賬、明細(xì)賬,檢查有關(guān)會計科目反映的收入數(shù)據(jù)以及各收入科目的支出(解繳、上交)和結(jié)余情況。將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計算機進行對比,對有疑點的收入將提取收入的原始憑證與賬上數(shù)據(jù)核對并取證。如存在問題,進行審計查詢。C列表清理該單位在審計期的收入項目、金額;測算各種收入占總收入的比重,比較增幅。D檢查執(zhí)收單位和部門的收費許可證及收費情況:檢查收費許可證年檢情況;將收費許可證的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)與實際執(zhí)行情況進行核對。E提取票據(jù)領(lǐng)購登記薄,檢查執(zhí)收單位和部門的收費票據(jù)的領(lǐng)購、保管、使用情況。F根據(jù)審計信息科和收費組長的檢查記錄,抽查本部和分部的收費員收費、繳存、監(jiān)管情況。(2)支出審計。主要檢查相關(guān)支出的真實性、合法性、效益性。具體是:①單位職工工資、獎金、福利待遇發(fā)放是否符合有關(guān)規(guī)定。②支出票據(jù)是否合規(guī),有無大量和大額白條或不合規(guī)票據(jù)入賬?③審計期賬面實際支出項目及支出數(shù)據(jù)是否與決算報表一致,有無虛增支出行為?④有無虛開假發(fā)票套取現(xiàn)金私分、送禮、行賄、設(shè)立小金庫等違法違紀(jì)行為? 方法步驟:A 檢查現(xiàn)金日記賬,是否逐筆登記,日清月結(jié),摘要是否準(zhǔn)確,對重要性進行評估,檢查原始憑證。B提取會計賬簿有關(guān)支出科目反映的數(shù)據(jù),編制審計期預(yù)算內(nèi)外支出總表,摸清單位支出規(guī)模并與報表數(shù)核對。將結(jié)果與年末決算報表比對。C查閱單位審計期內(nèi)原始憑證,審查工資、獎金及津貼或?qū)嵨锇l(fā)放情況。對支出金額較大(特別是超過重要性水平額度的)支出票據(jù),重點檢查:一是報賬要件齊備情況(是否注明用途,有無經(jīng)辦人、報銷人、審批人簽字等)。二是證明經(jīng)濟事項的附件齊全情況(有無付款合同、有無驗收報告、有無會議記錄或其他有效附件)。三是經(jīng)濟交易事項、票據(jù)獲取合法合規(guī)的情況。四是會計科目處理正確情況。D結(jié)合查閱單位原始憑證,審查單位有關(guān)費用包括汽車費用、會議費、招待費的支出規(guī)模。(必要時列表統(tǒng)計或取證)。E檢查單位的基本建設(shè)支出情況:一是??顚S玫那闆r(有無截留、挪用、擠占行為)。二是專項資金支出項目的決策、報批、實施、驗收、結(jié)算、付款等各個程序的手續(xù)完備、資料齊全、程序合法的情況。三是建立專賬的情況。四是有關(guān)檔案資料的建立和保管情況。資產(chǎn)(包括貨幣資金、固定資產(chǎn)、材料等)審計審查資產(chǎn)的真實性、安全性、完整性。檢查有無貪污挪用公款、設(shè)立小金庫行為?有無違規(guī)侵占國家財產(chǎn)的行為?有無違
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