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20xx工程審計工作計劃范文 -文庫吧

2025-01-12 03:08 本頁面


【正文】 合理性,物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進行專項審計。促進提高物流管理水平,保障運輸安全、及時,提高經(jīng)濟效益。
  (三)集團辦公室制度審計
  重點對集團辦公室辦公采購、車輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進行審計。
  (四)基建審計
  工程竣工驗收、施工預算與竣工決算審計,該項工作須進一步制定審計方案。
  (五)生產(chǎn)與費用循環(huán)審計
  審計目標:生產(chǎn)管理制度有效運行,成本開支符合授權審批的規(guī)定,成本核算齊全,節(jié)能降耗,產(chǎn)品質量受控。
  審計內容:直接材料成本、直接人工成本、制造費用、質量檢驗。
  該項工作須組織有生產(chǎn)管理技術的專業(yè)人員進行。
  四、XX年度日常監(jiān)控
  (一)集團管控職能的發(fā)揮
  根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和管理模式,積極發(fā)現(xiàn)集團管控中面臨的問題,探索解決辦法,共謀公司發(fā)展大計。
  (二)XX費用監(jiān)控
  每月對車輛油耗、維修費用、是否定期保養(yǎng)等進行分析,盡量降低車輛使用費。
  (三)固定資產(chǎn)審計
  重點審計固定資產(chǎn)內部控制管理制度是否有效運行。固定資產(chǎn)的購置是否符合授權審批的規(guī)定,采購是否執(zhí)行詢比價制度、價格是否合理,固定資產(chǎn)的盤點情況。
  1. 固定資產(chǎn)購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序,入賬是否準確及時,核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
  。
  、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
  。
  (四)基建工程審計
  主要審計工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預決算準確、工程質量符合要求。
  充分發(fā)揮事前審計的預防作用,加強對重點工程項目的質量監(jiān)督、財務監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊伍監(jiān)督,通過審查工程項目相關的投標文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料,評價其內部控制和風險管理等方面的規(guī)范性、有效性。
  五、專項審計
  根據(jù)公司實際需要,按照公司董事會、公司管理者提出的需要,進行內部突發(fā)性審計工作或
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