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6縣農村信用社稽核審計工作總結-閱讀頁

2024-09-21 13:28本頁面
  

【正文】 積極的促進作用。為健全和完善農村信用社的風險監(jiān)管體系,實現(xiàn)對農村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預警。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心 指標口徑,按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面 23個風險監(jiān)測指標、 70個輔助指標進行計算分析和預警,并計算出監(jiān)管評級得分,為聯(lián)社組建農村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù),為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。 (六)認真落實督辦各級檢查的整改工作。據(jù)不完全統(tǒng)計,銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查 10 余次,審計、公安、稅務等其他部門共檢查也近 10 次。 二、稽核審計工作特點 (一)領導重視。 (二)責任明確。 (三)考核到位。同時,制訂《稽核審計部崗位考核辦法》,實施按月對稽核人員崗位職責履行情況的嚴格考核機制,宏揚了正氣,教育鞭策了后進。由于領導重視,稽核審計工作超前運作,安排得當,年初有安排,季度有分段實施部署,月度有評比考核,使稽核審計工作的開展忙而不亂,有條不紊、規(guī)范有序進行。內部稽核審計工作是為領導提供正確決策和業(yè)務經營保駕護航的清道工,不能有絲毫的松懈和馬虎,因此,稽核審計工作自覺作到常抓不懈,堅持常年 作好常規(guī)序時稽核不斷當,確保序時稽核時間的延續(xù)性;結合年度工作整體安排抓好 第 8 頁 共 9 頁 各類專項稽核審計工作不放松,確保單項重點工作安排到哪,稽核審計工作同步到位。由于領導重視抓部門,部門重視抓落實、抓稽核檢查,信用社的內部管理工作有了明顯轉變,正在逐步走向科學化、制度化、規(guī)范化。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統(tǒng)一,所以組織學習的時間相對較少;二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時間要求又較緊,加之檢查的內容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;三是一人稽核審計不符合有關規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯等。積極探索以風險為導向的內部控制稽核審計方法,推動內部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉變,進一步促進我縣農村信用社依法合規(guī)經營,穩(wěn)健發(fā)展。進一步了解被稽核審計對象對各類風險控制環(huán)節(jié)的管理狀況;三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則,將序時稽核分解為各類專項稽核,便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進行稽核
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