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xx集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集doc-閱讀頁(yè)

2024-12-02 08:24本頁(yè)面
  

【正文】 理方法與控制措施的總稱。 建立健全全面預(yù)算制度,形成覆蓋公司所有部門(mén)、所有業(yè)務(wù)、所有人員的預(yù)算控制機(jī)制; 保證所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行,促使公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行; 保證 對(duì)資產(chǎn)的記錄和接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán) ,確保資產(chǎn)的安全和完整并有效發(fā)揮作用, 防止毀損、浪費(fèi)、盜竊并降低 減值損失; 保證所有的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)真實(shí)、完整地反映,使會(huì)計(jì)報(bào)告的編制符合《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè) 會(huì)計(jì)制度 》 等有關(guān)規(guī)定; 防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤與舞弊,保證帳面資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)核對(duì) 相符; 四、 制定 與修改 內(nèi)部控制 制度 應(yīng)遵循以下總體原則: 合法性原則。 全面性原則。 協(xié)調(diào)性原則。 經(jīng)濟(jì)性原則。 時(shí)效性原則 。 五、本制度所規(guī)范 內(nèi)部控制主要 包括以下內(nèi)容: 2 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度; 資金內(nèi)部控制制度; 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度; 全面 預(yù)算 制度; 內(nèi)部審計(jì)制度; 投資內(nèi)部控制制度; 子公司(企業(yè))內(nèi)部控制制度。 二、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及職能劃分應(yīng)符合內(nèi)部控制原則和目標(biāo)。 四、各機(jī)構(gòu)管理人員應(yīng)具備以下基本條件: 堅(jiān)持原則,廉潔奉公; 具有較高的專業(yè)技術(shù)水平和必須的專業(yè)技術(shù)資格; 具有該職務(wù)所需的業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn); 熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí); 有較強(qiáng)的組織能力; 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。 六 、機(jī)構(gòu)內(nèi)部崗位設(shè)置或職責(zé)劃分發(fā)生改變,應(yīng)符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定和內(nèi)部控制的原則,按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。 八、董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),為公司內(nèi)部控制管理的權(quán)利機(jī)構(gòu)。審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)授權(quán)下 對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià) , 對(duì)內(nèi)部控制上存在的缺陷提出改進(jìn)建議。 二 、 預(yù)算控制是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。 三 、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制要求 公司 樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施,對(duì) 公司 的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。不相容職務(wù)主要包括:授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與 會(huì)計(jì) 記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與 內(nèi)部審計(jì) 、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和財(cái)產(chǎn)保管、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等職務(wù)。 六、 文件記錄控制是組織規(guī)劃控制和授權(quán) 批準(zhǔn)控制的手段 。 七、 財(cái)產(chǎn)保全控制要求 公司 嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的直接接觸,采取定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施,確保各種財(cái)產(chǎn)安全完整。 九 、 內(nèi)部報(bào)告控制要求 公司 建立和完善內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、資金分析報(bào)告、經(jīng)營(yíng)分析 報(bào)告、資產(chǎn)分析報(bào)告、投資分析報(bào)告等報(bào)告制度,全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,及時(shí)提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要信息,分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對(duì)性。審計(jì)部按照審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃, 對(duì) 公司各部門(mén)進(jìn)行定期或不定期 審計(jì) ,保證 公司各項(xiàng) 制度的貫徹落實(shí)。 5 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 一、董事會(huì)或經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)審計(jì)部和注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)、建議,及時(shí)改進(jìn)內(nèi)部控制,調(diào)整機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)分工,完善授權(quán)體系。 三、各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)部傳遞會(huì)計(jì)核算所需單據(jù)和報(bào)告,保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 五、公司各部門(mén)應(yīng)妥善保管各類業(yè)務(wù)資料 ,保證內(nèi)部控制檔案的完整。內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。移交人員對(duì)移交的資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。 二、股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán): 決定公司 經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; 選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng); 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; 對(duì)公司發(fā)行債券作出決議; 對(duì)公司合并、分立、解散和清算事項(xiàng)作出決議; 1修改公司章程; 1對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議; 1審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案; 1審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。董事會(huì)行使下列職權(quán): 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作; 執(zhí)行股東大會(huì)的決議; 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 制定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券方案; 擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或合并、分立和解散方案; 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng); 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng); 1制定公司的基本管理制度; 1制定公司章程的修改方案; 1管理公司信息披露事項(xiàng); 7 1向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所; 1聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作; 1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理行使下列職權(quán): 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 并向董事會(huì)報(bào)告工作; 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案; 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; 擬定公司的基本規(guī)章制度; 制定公司的具體規(guī)章; 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員; 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘; 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議; 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理應(yīng) 充分履行職權(quán),健全公司 內(nèi)部控制 ,確保 內(nèi)部控制 制度的 貫徹執(zhí)行。 七、 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須 遵循交易授權(quán)原則, 經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是 在 其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi) 、按照一定的操作規(guī)程 進(jìn)行的。 8 第六章 附則 一、 本 制度 適用于公司 及各部門(mén) 。 三 、 本 制度 自發(fā)布之日起執(zhí)行。 供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。 三、主要控制節(jié)點(diǎn) ? 各營(yíng)運(yùn)部門(mén)的需求和請(qǐng)購(gòu) ? 進(jìn)貨渠道建設(shè) ? 采購(gòu)計(jì)劃制定 ? 采購(gòu)定價(jià) ? 合同形成 ? 自行采購(gòu) ? 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn) 11 ? 倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告 四、控制政策與方法 ? 歸口各部門(mén)采購(gòu)權(quán),實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)政策 管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購(gòu)模式,其他物資、服務(wù)等采購(gòu)權(quán)限歸口供應(yīng)部門(mén),實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度; 供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流 程,統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求,盡量形成批量采購(gòu),提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。 ? 采購(gòu)業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控 采購(gòu)業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等,分別接受不同級(jí)別的授權(quán)控制,減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性,強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。 ? 庫(kù)存物資多級(jí)帳務(wù)管理 建立倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系: 根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門(mén)和財(cái)務(wù)職能部門(mén)的特點(diǎn)及需求,形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級(jí)帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和形式, 在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系,實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。 ? 存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制 通過(guò)貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫(kù)物資的定期抽查和循環(huán)盤(pán)點(diǎn), 12 保證庫(kù)存物資帳實(shí)一致,提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。 13 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 一、 部門(mén)及部門(mén)職責(zé) 供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu) ? 供應(yīng)部 : ? 直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排,規(guī)劃供應(yīng)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式; ? 實(shí)施歸口物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送運(yùn)輸,相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物流信息管理、物流成本控制; ? 供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機(jī)構(gòu),即計(jì)劃成本組;兩個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)構(gòu),即采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)管理組;一個(gè)信息輔助機(jī)構(gòu),即檔案資訊組。 ? 采購(gòu)組 : ? 分解采購(gòu)計(jì)劃,按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購(gòu)業(yè)務(wù),包括業(yè)務(wù)洽談、詢比價(jià)、下單、催單、查單、退貨補(bǔ)貨執(zhí)行、差異記錄等,形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督; ? 具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系,落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略,收集供應(yīng)商和材料市場(chǎng) 的基礎(chǔ)信息,向檔案資訊組匯總,直接參與供應(yīng)商交易考核; ? 采購(gòu)組內(nèi)部崗位包括采購(gòu)主管、采購(gòu)經(jīng)理。 ? 實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管,在帳務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口; ? 倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì) 員、總統(tǒng)計(jì)員。 供應(yīng)循環(huán)涉及部門(mén)及職責(zé) ? 財(cái)務(wù)管理部 : 按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制,主要職權(quán)包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重 要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。 ? 各職能部門(mén) (生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他): 提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求,傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求,參與特定采購(gòu)程序。 ? 質(zhì)量技術(shù)部 : 負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。 二、崗位職責(zé) ? 供應(yīng)部經(jīng)理 : ? 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門(mén) 內(nèi)具體工作,落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù),并根據(jù)預(yù)算限額控制 16 本部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作; ? 審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果; ? 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策; ? 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施,審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施; ? 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告; ? 審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。 ? 材料物資計(jì)劃員 : ? 制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃,監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息; ? 收集供應(yīng)商基本信息,參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。 ? 成本控制員 : 17 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析,定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供應(yīng) 商季度詢價(jià),控制采購(gòu)經(jīng)理的詢比價(jià)程序,收集主要物料的市場(chǎng)行情資料; ? 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù),提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。 ? 庫(kù)存控制員 : ? 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總,監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況; ? 與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流,定期分析庫(kù) 存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況,向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告; ? 定期按庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。 ? 采購(gòu)主管 : ? 分解采購(gòu)計(jì)劃,下達(dá)采購(gòu)指令,指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù),完成計(jì)劃 18 成本組的采購(gòu)計(jì)劃; ? 對(duì)采購(gòu) 經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核,組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。 ? 倉(cāng)庫(kù)主管 : ? 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè),制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù); ? 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析,審定并提交分析報(bào)告; ? 制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施,組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗,提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 ? 收料員 : 物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接,物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單,日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 ? 質(zhì)檢員 : 參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢,外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣,填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單,協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 ? 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員 : 物資進(jìn)出票據(jù)匯總,各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬(三級(jí)賬)和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作,當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表,與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。 供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見(jiàn)下表。 二 、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料(中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品)和非生產(chǎn)性物料(辦公勞保用品)的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審 核。 二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。 二、范圍 本管理文件適用于特定項(xiàng)目(免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料)自采管理、特定項(xiàng)目部門(mén)(中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦)自采管理,以及其他各職能部門(mén)零星備用金自采
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