【摘要】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則,以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2024-09-10 11:19
【摘要】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共3頁
2024-09-06 20:25
【摘要】文件控制程序1、目的:對公司質(zhì)量管理體系文件進行控制,確保各有關場所使用的文件都是有效版本。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系文件和資料控制。3、職責:、本程序的主控部門為辦公室,負責對文件資料的編目、分發(fā)、回收和銷毀,對文件的控制結(jié)果負責。、總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準和發(fā)布。、管理者代表負責質(zhì)量手冊以外
2024-09-11 20:15
【摘要】XXXXXXXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號:第1頁,共5頁ISO13485質(zhì)量管理體系文件第A/0版文件名稱:《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》第次修改修改序次更改條款修 改 內(nèi) 容 摘 要制作人批準人生效日期制訂人(部門):
2025-08-14 02:58
【摘要】內(nèi)部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責 ...
2024-10-27 01:30
【摘要】----文件管理程序文件編號:QP-0401制訂單位:行政部(文控)版本版次:A/0編訂日期:20xx-03-15修訂日期:無生效日期:20xx-03-15序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)1總經(jīng)理1
2025-06-28 19:48
【摘要】----1目的通過對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格并通過實施預防和糾正措施,進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2范圍適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3職責品質(zhì)部負責內(nèi)部審核方案的策劃和組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;管理者代表負責審批審核策劃結(jié)果;審核人員負責完成指定的審核
2025-06-28 16:57
【摘要】5文件程序編號QP08-02-2011標題:內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程:(文件制定人負責決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”)品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-09-05 08:31
【摘要】年度質(zhì)量內(nèi)審計劃(封面)共頁、第頁年質(zhì)量內(nèi)審計劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-22 16:31
【摘要】 質(zhì)量審核控制程序 廣東省信息工程有限公司 廣東省信息工程有限公司GDInformationEngineering 質(zhì)量審核控制程序文件編號:GDIE/QP-03生效日期:2009-4-1受控編號:密級:版次:D修改狀態(tài):
2025-07-24 13:00
【摘要】采購過程控制程序1、目的:對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍:適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。3、職責:、供應部:a)、負責按公司的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案;b)
2024-09-11 20:14
【摘要】鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:信息溝通控制程序文件編號:MY2-003版本號:A編制:審批:修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期
2025-07-22 12:53
【摘要】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責品質(zhì)保證部負責內(nèi)部審核控制程序的歸口管理,負責編制《年度內(nèi)部
2024-09-06 23:46
【摘要】公司內(nèi)部控制采購管理精細控制程序制度采購管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制采購管理風險采購,主要是指公司外購商品并支付價款的行為,公司在采購管理方面至少應關注采購業(yè)務涉及的以下七種風險,如圖1—1所示。采購行為違反國家法律、法規(guī)和公司制度規(guī)定,可能遭受外部
2024-09-27 15:25
【摘要】1目的為確保質(zhì)量管理體系能有效運行及持續(xù)改進,特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量管理體系中各要求事項之實施狀況是否達到要求。2適用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關規(guī)定、事項與實施部門,皆為審核范圍。3職責和權限:審核計劃的批準,審核結(jié)果之最終承認。審核組長:擬定具體的審核計劃,并主導當次的審核全過程活動。:審核之執(zhí)行。:審核后不符合事項的糾正與預防處理。4術語
2025-07-24 12:56