【摘要】范文范例參考對企業(yè)內部控制的研究內容提要:我國經濟水平持續(xù)增長與企業(yè)的發(fā)展壯大是分不開的,但是還有許多企業(yè)經濟上有違法違紀的問題,給企業(yè)的經濟和聲譽都帶來了一定的負面影響,其中重要的原因就是企業(yè)的內部控制制度不完整,管理失控?,F(xiàn)在的內部控制已成為企業(yè)必不可少的管理機制,在企業(yè)經營管理中具有舉足輕重的作用。企業(yè)為實現(xiàn)既定的目標,必須建立起一整套強有效的內部控
2025-07-06 23:41
【摘要】鄭州大學現(xiàn)代遠程教育畢業(yè)論文題目:企業(yè)內部控制研究完成時間2015年7月10日目錄摘要 1關鍵詞 1引言 11企業(yè)內部控制理論的概述 2 2 2 42現(xiàn)代企業(yè)內部控制存在的問題 5 5
2025-05-15 13:41
【摘要】專業(yè)資料分享企業(yè)內部控制問題研究摘要:內部控制是隨著企業(yè)對內加強管理和對外滿足社會需要而逐漸產生并發(fā)展起來的,是社會發(fā)展的必然產物。內部控制可以合理保證單位有效進行經營管理,提供可靠的財務報告和其他信息,保護企業(yè)財產的安全完整,保證有關政策、法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行,實現(xiàn)企業(yè)整體目標
2025-04-08 06:42
【摘要】某企業(yè)內部控制研究1【報告提示】內部控制制度作為企業(yè)生產經營活動自我調節(jié)和自我約束的內在機制,其功能與管理價值已經得到人們越來越多的關注,在企業(yè)管理系統(tǒng)中也具有舉足輕重的作用。內部控制制度的建立、健全及實施情況,已成為企業(yè)生產經營成敗的關鍵。如何建立具有中國特色的內部控制制度,已成為規(guī)范企業(yè)行為、提高會計信息質量的當務之急。本報告通
2024-11-23 00:00
【摘要】范文范例參考附件1:企業(yè)內部控制應用指引企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構第一章總則第一條為了促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化治理結構、管理體制和運行機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,制定本指引。第二條本指引所稱組織架構,是指企業(yè)按照國家有關法律法規(guī)、股東(大)會決議和企業(yè)章程,結
2025-06-13 18:23
【摘要】企業(yè)內部控制問題及對策研究畢業(yè)論文目錄1摘要……………………………………………………………………………………………ⅠAbstract………………………………………………………………………………………Ⅱ1緒論……………………………………………………………………………………………1研究背景……………………………………………………………………………………
2025-07-13 11:40
【摘要】淺談企業(yè)內部控制畢業(yè)論文前言內部控制在當今社會扮演著越來越重要的作用,社會各界都需要有良好的內部控制,這樣才能完善它的發(fā)展。以企業(yè)為例,內部控制是對企業(yè)一切經濟業(yè)務活動的全面控制,而不是局部性控制。企業(yè)的任何內部控制,彼此之間都是相互關聯(lián)的,一個控制行業(yè)的成功與否都會影響到另一種控制行為。內部控制的目標是確保單位經營活動的效率性和效果性、資產的安全性、會計信息和財務報告信息的可靠性。
2025-07-05 01:25
【摘要】山西財經大學畢業(yè)論文(設計)1:企業(yè)內部控制是社會經濟發(fā)展到一定階段的產物,它是企業(yè)管理的重要組成部分和企業(yè)內部進行有效管理的工具,也是企業(yè)的自動預警系統(tǒng)和維護系統(tǒng)。由于我國內部控制理論的引進和研究起步較晚,內部控制的實踐時間短,與西方國家對內部控制的認識存在差距
2024-11-21 06:25
【摘要】DL企業(yè)內部財務控制體系研究摘要內部財務控制在公司日常經營管理中是一個十分重要的部分,良好有效的內部財務控制體系既是公司進行現(xiàn)代化管理的需要,也是實現(xiàn)公司在長期健康發(fā)展的重要基礎。公司只有建立高效合理的內部財務控制體系,完善公司內部財務控制制度,采取得力的內部財務控制措施,加大內部財務控制的力度,才能在最大程度上實現(xiàn)公司的經營效益最大化。本文從內部財務
2025-07-13 08:29
【摘要】企業(yè)內部控制規(guī)范案例一、資金內部控制(一)某公司出納貪污公司款項案。A事務所在對G公司進行審計時,在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序,到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某,由其到銀行函證后帶回,在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項,該公司系由出納李某編制未達賬項調整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務所一直在這樣進行審計
2025-05-26 23:15
【摘要】27/27工薪與人事循環(huán):了解內部控制被審計單位:項目:編制:日期:索引號:GXL財務報表
2025-07-22 12:28
【摘要】企業(yè)內部控制淺談去年的新加坡中航油事件,對國內外相關各方都產生了巨大沖擊和深遠的影響,對我國海外上市公司產生的負面影響,嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余,人們不免要猜測并思考事件背后的原因,聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內企業(yè)的一些事件,如國內“銀廣廈”的轟然倒塌,紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風喚雨的“績優(yōu)”龍頭,隨著證券
2024-08-18 00:15
【摘要】企業(yè)內部控制流程目錄第1章企業(yè)內部控制流程—資金 1.1資金與授權批準控制 1.1.1資金支付業(yè)務流程 1.1.2資金授權審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2
2025-04-30 22:16
【摘要】目錄內容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調節(jié)表及其復核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應付帳款 3-61 責任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調整和復核 35 購買行
2025-04-10 23:50
【摘要】《企業(yè)內部控制手冊》項目說明書一、項目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求,制定上市公司(以下簡稱“公司”)內部控制手冊,建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內部控制體系,確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進一步全面落實科學發(fā)展觀,加強內部控制,公司各級管理部門從保護經濟資源的安
2025-07-12 08:24