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關(guān)于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的自查報(bào)告[推薦閱讀]-閱讀頁(yè)

2025-05-06 05:19本頁(yè)面
  

【正文】 資金的使用,提高了資金使用效率。 (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和 使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),保證了賬賬相符。 通過(guò)自查,我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 (二) 按照《陜西省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施辦法》的細(xì)則要求,我 xxxx 信用社成立了以主任為組長(zhǎng),副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組,對(duì)全社共計(jì) 6 個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按 工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評(píng)打分,對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責(zé)任,限期改正。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,能合規(guī)合法設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員,建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、 交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,移交清冊(cè),資料完整、齊備。經(jīng)查:我社會(huì)計(jì)帳簿記載較為規(guī)范,會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確,利息計(jì)算基本無(wú)誤, ()全年會(huì)計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī),憑證要素較為齊全,檔案規(guī)律規(guī)范。年終決算前,會(huì)計(jì)人員對(duì)全年的過(guò)度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理,內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對(duì)、年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。重要空白憑證堅(jiān)持了購(gòu)進(jìn)入帳,領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號(hào)制度。 三、出納管理方面: 出納人員能夠按照國(guó)家金融法令, 農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等 ,組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作,嚴(yán)格庫(kù)存限額,及時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金;能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等;能規(guī)范整點(diǎn)票幣,加強(qiáng)出納庫(kù)存管理,堅(jiān)持“四雙”制度;能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí),落實(shí)“三防一?!?,出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械,時(shí)刻保持清醒的意思,確保信用社的人、財(cái)、物安全。 四、內(nèi)部管理制度方面: 我社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,服從上 級(jí)各職能部門的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。針對(duì)我社的實(shí)際情況,按照上級(jí)部門的管理要求,建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度,層層落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部 管理。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng),管理制度落實(shí)不深入,有漏洞。按部就班工作,缺乏積極主動(dòng) 性,有時(shí)候存在得過(guò)且過(guò)思想。針對(duì)以上問(wèn)題我社將及時(shí)糾改,在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè),更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí),通過(guò)我們的努力,力爭(zhēng)將 20**年的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個(gè)新的臺(tái)階。 我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,依法自查,確保達(dá)到自查的目的。 會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行 《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 。 包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守 。 會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全, 7 是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點(diǎn)支出所需,即體現(xiàn)實(shí)際工作需要,有考慮財(cái)力可能,合理安排支出。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性,以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求: 明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。 明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)資范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施,控制力經(jīng)費(fèi)支出,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。另一方 面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),保證了賬賬相符。 通過(guò)自查,我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。 第五篇:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查報(bào)告 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查報(bào)告 一、工作組織部署階段 根據(jù)工作 方案,公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署: 成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施, x 月 31 日以前,由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議,向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā) [xx 年 ]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,范文之整改報(bào)告:關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,范文之整改報(bào)告》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公 司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。 四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況 會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況 會(huì)計(jì)憑證由專人保管。自查中發(fā)現(xiàn),存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在 10月 15日以前全部整改完畢。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的,將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行
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