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最新出口退免稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)退稅的流程-在線(xiàn)瀏覽

2024-10-13 21:16本頁(yè)面
  

【正文】 R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)【調(diào)整標(biāo)志】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào) 審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),或申報(bào)年月后四位+部門(mén)代碼+流水號(hào),兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如,第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002,同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同【稅種】V:增值稅C:消費(fèi)稅【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào),當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí),可以填寫(xiě)A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號(hào)輸入若不足4位,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零,也可不錄入,通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字,否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼;【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完,可采用分批申報(bào)的方式,該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批,若第一次申報(bào),則填寫(xiě)1,以此類(lèi)推;【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào),錄入時(shí)應(yīng)錄入15位【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期,一般為增值稅專(zhuān)用發(fā)票的填開(kāi)日期;【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě),若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě),即稅率庫(kù)中的基本商品代碼;【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě),或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě);在同一商品碼下,名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同,但單位必須相同;【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位;【數(shù)量】如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符,則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。【備注】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT;2003年8月1日以前開(kāi)具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票錄入FSK,其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識(shí)】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)【調(diào)整標(biāo)志】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。換匯成本58為正常,超過(guò)8要寫(xiě)說(shuō)明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9,輸入十個(gè)九。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號(hào):10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤(pán)(本地申報(bào))(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)(打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)(打?。〝U(kuò)展功能)第七步、生成退稅申報(bào)軟盤(pán) 增加——回車(chē)——自動(dòng)生成 退稅匯總申報(bào)表錄入(打?。┥烧缴陥?bào)軟盤(pán)(tssb)第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動(dòng)二、系統(tǒng)維護(hù)(1)、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫(huà)面,點(diǎn)擊“修改”對(duì)系統(tǒng)配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企業(yè)代碼:即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊(cè)登記編碼,如3401910001; 納稅人識(shí)別號(hào):即本企業(yè)的納稅識(shí)別號(hào)15位號(hào)碼; 企業(yè)名稱(chēng):本企業(yè)的工商登記全稱(chēng);計(jì)稅計(jì)算方法:輸入數(shù)字“2”,單票對(duì)應(yīng)法; 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng):如“中國(guó)銀行安徽省分行營(yíng)業(yè)部” 銀行帳號(hào):與上述開(kāi)戶(hù)行對(duì)應(yīng)的退稅專(zhuān)用帳號(hào); 換匯成本檢查:選“T”;進(jìn)貨足額檢查:選“2”,同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅; 是否預(yù)申報(bào):選“T”。是否分部門(mén)核算:不分部門(mén)核算,選“F”;分部門(mén)核算,選“T”;如果企業(yè)要分部門(mén)核算,則選“T”,并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門(mén)代碼”,點(diǎn)擊“增加”或“修改”,進(jìn)行部門(mén)代碼維護(hù);并且要與退稅登記表的部門(mén)代碼一致。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門(mén)核算”和“分部門(mén)申報(bào)”。以上輸入完畢后,確認(rèn)正確的,點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”,完成系統(tǒng)配置設(shè)置,按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。(2)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改多用戶(hù)操作問(wèn)題:網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑的使用。超過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的上下限,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,但不影響退稅申報(bào)。(3)、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改考慮系統(tǒng)的安全性,建議作如下操作:在“系統(tǒng)維護(hù)”之系統(tǒng)配置“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”點(diǎn)擊“增加”或“修改”,作如下操作: 用戶(hù)名:輸入數(shù)字或字母均可; 操作人姓名:錄入操作人漢字名稱(chēng);三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)(一)、外貿(mào)企業(yè)在取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)截止之日收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報(bào)手續(xù)。(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位保持一致。(
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