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正文內(nèi)容

法院審計工作整改措施經(jīng)驗做法-在線瀏覽

2024-09-30 23:52本頁面
  

【正文】 的落實。 三是完善制度,從源頭上加強(qiáng)管理。 **市審計局在開展2005年度預(yù)算執(zhí)行審計過程中,對市中級人民法院2004年度預(yù)算執(zhí)行審計的問題整改和建議采納情況進(jìn)行了檢查。 一、完善內(nèi)部控制制度 市中院首先從理順機(jī)關(guān)財務(wù)管理體制,建立和實施內(nèi)部監(jiān)督、控制制度著手,一是加強(qiáng)訴訟費的收取、管理和監(jiān)督工作,制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)訴訟費管理工作的通知》,強(qiáng)調(diào)絕不下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo),不得將訴訟費收入與工資、獎金掛鉤,從根本上杜絕為錢執(zhí)法;二是加強(qiáng)對執(zhí)行款及利息、羈押款物的管理,確定執(zhí)行款物管理機(jī)構(gòu),按財政部門要求設(shè)立專戶,明確管理原則、操作程序及審批手續(xù);三是收回各部門印章,所有訴訟費都由銀行代收,由銀行開具專用票據(jù),再安排專人與銀行核對訴訟費收入情況,保證收費及時繳進(jìn)財政專戶。由政治部、紀(jì)檢組對全院各部門是否設(shè)立“小金庫”等財經(jīng)紀(jì)律紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對檢
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