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正文內(nèi)容

現(xiàn)金報銷管理規(guī)定_財務(wù)現(xiàn)金報銷管理制度-在線瀏覽

2024-09-24 19:24本頁面
  

【正文】 款請于回公司之日起,最長十日內(nèi)到財務(wù)報銷。  現(xiàn)金報銷  (1) 報銷程序:  A 報銷人員憑收款單位開具的正式發(fā)票,由經(jīng)手人簽字并填寫相應(yīng)的報銷明細(xì)清單、將發(fā)票整齊粘貼在報銷單背面,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后,送財務(wù)部出納審核?!  財務(wù)部出納員在報銷單據(jù)審核過程中,發(fā)現(xiàn)錯誤通知經(jīng)辦人本人修改?! ?報銷程序流程圖: 報銷人出納審核 報銷人 人事課審核登記  (2)對原始單據(jù)的審核  A 憑收款單位開具的有效發(fā)票,發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字(背面除經(jīng)手人簽字外不可有任何字跡)請在清單上填列用途及應(yīng)注明事項。  C 發(fā)票丟失,財務(wù)部不予報銷,若已從公司借款必須及時還清借款?!  報銷單所列內(nèi)容的填寫要整齊規(guī)范,不準(zhǔn)涂改?!  報銷單所附原始憑證要粘貼整齊。  二、 本星期發(fā)生額一般不宜放入第二星期報銷(特殊情況例外),過期作廢。  付款用途:應(yīng)簡明扼要寫清楚時間、內(nèi)容(為何付款)?! ∝攧?wù)審核前,付款憑單上應(yīng)有簽收人和部門主管二位簽名。要求左上角二邊對齊分類粘牢,并在右上方附件欄上填寫原始憑證張數(shù)。  交通車票每張憑證后應(yīng)寫明時間、起止地點?! ∥?、
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