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正文內(nèi)容

3關(guān)于提高審計質(zhì)量的幾點(diǎn)思考-在線瀏覽

2024-08-26 15:11本頁面
  

【正文】 方法簡單,專業(yè)技能不高,質(zhì)量意識、風(fēng)險意識、責(zé)任意識不強(qiáng),問題沒有查深查透;在審計報告中忽視對問題原因的分析和提出整改規(guī)范的建議;在落 實(shí)審計處理決定方面存在重處理處罰忽視督促整改的傾向;有些項(xiàng)目質(zhì)量控制過程不夠嚴(yán)格,逐級責(zé)任制落實(shí)沒有完全到位等問題。 二、提高審計質(zhì)量要注意從審計的程序和環(huán)節(jié)入手 審前調(diào)查和編制審計方案是審計項(xiàng)目質(zhì)量管理的第一個重要環(huán)節(jié),要切實(shí)加強(qiáng)審前調(diào)查,充分研究法規(guī)和政策,從被審計單位可能存在的舞弊動機(jī)和內(nèi)控缺陷等方面入手,抓住被審計單位問題的關(guān)鍵所在,有針對性地組織和安排審計。 審計取證和審計底稿編制是審計工作的基本內(nèi)容,整個審計過程就是審計人員圍繞審計目標(biāo)獲取審計證據(jù),編制審計工作底稿,最終出具審計報告,作出審計決定的過程。 審計報告是所有審計程序和內(nèi)容的綜合反映,是審計質(zhì)量控制的組重要環(huán)節(jié),反映了審計組對被審計單位財政財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況及其評價意見,反映了查出問題的事實(shí)、定 第 3 頁 共 5 頁 性、處理、處罰的意見,并且提出改進(jìn)和規(guī)范的意見和建議。報告要求要素完整、結(jié)構(gòu)合理、表述準(zhǔn)確,用詞恰當(dāng)。 三、提高審計質(zhì)量必須加強(qiáng)審計管理 一是審計項(xiàng)目質(zhì)量控制要責(zé)任到人,分級負(fù)責(zé)。對每一個審計項(xiàng)目,堅持把每一個環(huán)節(jié)
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