【摘要】質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全內部審核檢查表受審核單位:XX項目部/現(xiàn)場條款號審核內容現(xiàn)場審核記錄不合格觀察項GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/T28001記錄控制記錄控制記錄和記錄管理1、查記錄保存,是否便于檢索;記錄的存放保管要求及符合性。2、記錄的簽字
2024-08-10 18:46
【摘要】 內部審核檢查表范本_RBT214-2020內部審核檢查表 條款條款內容具體審核內容審核記錄審核結果符合基本符合不符合不適用4要求機構檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者...
2025-01-16 23:48
【摘要】----有關部門ISO9001要素最高管理層供銷科生產(chǎn)技術科質檢科合計總則115,權限與溝通6
2025-08-13 08:30
【摘要】內審不合格項分布表NCFC/FM/A0—030序號質量管理體系要素職能分配合計管理層行政部市場營銷部財務部工程部1質量管理體系2文件和資料控制3質量記錄控制4管理職責5管理評審6資源管
2024-08-10 18:50
【摘要】溫液機械有限公司內部質量審核檢查表被審核部門總經(jīng)理審核依據(jù)ISO9001標準、質量手冊程序文件和相關文件陪同人審核人王文飛日期標準條款審核要點應查項目結論審核方法符合嚴重不符合一般不符合觀察項無此項證實內容總要求l總經(jīng)理是如何規(guī)劃質量管理體系的√
2024-09-15 06:27
【摘要】內部質量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實施、保持和改進
2024-08-10 18:57
【摘要】內部審核檢查表審核部門:標準條款審核(調查)內容審核(調查)記錄評價,主要產(chǎn)品或服務,面對的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評價體系文件實施的的效果??什么時候開始試運行?任命的管理者代表是誰?有無任命證據(jù)和分配其職責??如何進行控制?
2024-08-11 00:17
【摘要】內部質量體系審核檢查表編號:01受審核部門:公司領導日期:要素檢查內容和方法檢查結果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質量管理體系是依據(jù)哪些標準建立的?識別了哪些過程并在公司中進行應用?5管理職責5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認識并向組織傳達
2024-08-10 21:28
【摘要】內部質量體系審核不合格報告標識號:部門:不合格序號ISO9002標準條款質量手冊條款程序或須知不合格場所審核組長審核員被審核部門代表嚴重□輕微□糾正的責任人計劃完成日期需要到場復查不需要到場復查審核組長確認糾正措施及驗證:復查
2024-09-24 22:30
【摘要】內部審核檢查表(PMC)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2記錄控制4.2.4(
2024-08-09 21:26
【摘要】內部審核檢查表受審核部門/責任人:內審員:日期:相關條款:條款審核內容結果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權
2024-09-08 20:42
【摘要】內部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內部審核通知檢查內容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
【摘要】條款審核內容審核方法審核結果結果說明服務和供給品的采購實驗室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準質量有影響的服務和供給品?實驗室是否有程序,與檢測和校準有關的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務和供應采購程序》實驗室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準質量的供應品、試劑和消耗材料進行供應品符合性檢查?
2024-08-10 21:39
【摘要】內部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審核員審核組長標準條款
2024-09-08 17:34
【摘要】內審不合格項跟蹤表編號:FR-15-04A版NO:序號不合格內容責任部門/人改進人改進措施限定日期完成日期驗證人
2024-08-10 19:05