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某飼料集團內部監(jiān)察審計制度-在線瀏覽

2024-08-08 20:40本頁面
  

【正文】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 公司的財務收支和經濟效益進行內部審計監(jiān)督,獨立行使內部審計監(jiān)督權,對集團公司負責報告工作。 第 三 條 內部審計對集團有限公司與境內、外經濟組織興辦合資、合作經營企業(yè)以及合作項目等合同執(zhí)行情況,投入資金、財產的經營狀況及其效益,依照有關規(guī)定進行內部審計監(jiān)督。 第 五 條 內部審計的工作成果,未經集團有限公司總經理批準,不得向外披露。 第 七 條 集團有限公司授予監(jiān)察審計部如下經濟處理、處罰權力: 集團成員法定代表人 所承負的 資產增值保值指標,未經監(jiān)察審計部審計,不得兌現年終效益獎; 沒 收 賬 外資金上繳集團; 對嚴重違反財經法規(guī)的行為給予通報。審計終結,執(zhí)行人應提出審計 報告,征求審計對象的意見,并 報送總裁 審批。 第 二 條 離任審計程序 各 下屬公司或部門負責人 任期終結,按干部管理權限,由 人力資源部 提出《離任經濟責任審計通知》,審計部門據此列入當年工作計劃; 被審計單位在接到《離任經濟 責任審計通知書》后,按規(guī)定要求準備好有關 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 5 頁 材料,包括:經集團批準
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