【摘要】第一篇:內部審計監(jiān)察制度 內部審計監(jiān)察制度目的 為了加強公司內部管理和審計監(jiān)督,維護股東的合法權益,保障企業(yè)經營活動健康發(fā)展,保證資產的增值保值,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計...
2024-10-24 20:37
【摘要】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-05-30 22:27
【摘要】建立信息化的閉環(huán)、實時審計監(jiān)控流程創(chuàng)新內部經濟責任審計的增值服務體系海爾集團公司前言海爾集團創(chuàng)立于1984年,20年來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,已成為在海內外享有較高美譽的大型國際化企業(yè)集團。產品從1984年的單一冰箱發(fā)展到擁有白色家電、黑色家電、米色家電在內的96大門類15100多個規(guī)格的產品群,并出口到世界100多個國家和地區(qū)
2025-02-15 11:58
【摘要】第一篇:某集團有限公司內部審計制度 某集團有限公司內部審計制度 第一章總則 為了加強集團公司內部管理和審計監(jiān)督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障企業(yè)經營活動健康發(fā)展,保證國有資產的增...
2024-11-16 22:42
【摘要】集團內部審計制度第一章主題內容及適用范圍1、本制度規(guī)定了**集團公司(以下簡稱“集團”)內部審計工作的總則,內部審計人員,內部審計機構及人員的職權、審計范圍和審計內容、審計程序、內部審計管理、違反規(guī)定的責任、附則。2、本制度適用于集團設立于中華人民共和國境內、外的全資子公司、控股公司、合資公司和合作項目的內部審計工作。
2025-06-26 06:37
【摘要】 c 公司集團內部審計制度 第一章:總則 第一條為了建立健全審計制度,加強集團內部管理和監(jiān)督,明確內部審計機構職責,保證審計質量。促進經營管理,規(guī)避財務風險,提高公司經濟效益,根據...
2025-04-13 02:13
【摘要】/集團監(jiān)察審計處監(jiān)察審計員崗位說明書基本情況崗位名稱監(jiān)察審計員所屬部門監(jiān)察審計處直接上級監(jiān)察審計處處長直接下屬職責1.依照《黨規(guī)黨法》、《行政監(jiān)察法》、《審計法》等法律、法規(guī),參與擬定集團公司監(jiān)察審計工作的各項規(guī)章制度。參與制定和修改內部審計工作標準及質量保證程序2.參與對集團公司及控股、參股公司內部控制制度的健全性以及風險管理
2024-09-12 20:05
【摘要】1/384xx集團內部控制制度全集1/384目錄第一篇內部控制的基礎......................................................................................................4第一章總則..............................
2025-06-03 04:33
【摘要】內部控制制度二零零二年一月431/436目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 8第二篇供應生產銷售內部控制制度 9第一章
2025-06-06 04:15
【摘要】1桂林集琦藥業(yè)股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為加強桂林集琦藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)的內部控制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,保護股東合法權益,根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等規(guī)定,結合公司實際,特修訂完善本制度。第二條公司內部控制制度的目
2025-05-27 01:27
【摘要】內部控制制度二零零二年一月432/437目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 8第二篇供應生產銷售內部控制制度 9第一章
【摘要】1/386xx集團內部控制制度全集二零零二年一月1/386目錄第一篇內部控制的基礎......................................................................................................4第一章總則.....................
2025-06-06 04:16
【摘要】1中國寶安集團股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為加強中國寶安集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部控制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,保護投資者合法權益,根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的規(guī)定,制定本制度。第二條本制度所稱內部控制是指公司董事局、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關人員為實現
2025-05-30 22:17
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計法律部管理變革參閱文件之十一首創(chuàng)集團內部審計復核工作管理辦法第一條為了規(guī)范集團內部審計復核工作,保證審計工作質量,根據《北京首都創(chuàng)業(yè)集團關于內部審計工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱審計復核,是指集團內部審計部門或者專職復核人員對審計組提交的審計意見書、審
2024-10-03 05:28
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計法律部管理變革參閱文件之七首創(chuàng)集團內部審計檔案管理辦法第一條為了規(guī)范集團內部審計檔案的管理工作,保證內部審計檔案的質量,發(fā)揮內部審計檔案的作用,根據《中華人民共和國檔案法》和《北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司關于內部審計工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱內部審計檔
2024-10-03 05:31