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正文內(nèi)容

山西漳澤電力財(cái)務(wù)管理制度-在線瀏覽

2025-05-25 23:07本頁面
  

【正文】 真實(shí)、合法、完整。3 總則 公司全體要從思想上切實(shí)加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)意識,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)決執(zhí)行會計(jì)法規(guī)。 公司各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理,由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。凡需填制費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),其費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)上必須要有經(jīng)辦人、公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字,屬購買實(shí)物的應(yīng)有驗(yàn)收、證明人簽字。凡在本市一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)金額在1000元以上的,應(yīng)當(dāng)使用轉(zhuǎn)賬支票;外地采購零星物品使用現(xiàn)金時,金額不得超過5000元。單筆現(xiàn)金支出超過2000元(含2000元)時,需提前一天通知出納。 印刷費(fèi)、計(jì)算機(jī)耗材將根據(jù)各專業(yè)的業(yè)務(wù)情況核定每臺計(jì)算機(jī)所需計(jì)劃,由綜合管理部統(tǒng)一管理。 差旅費(fèi)管理 。 出差人員原則上不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)和軟臥,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 原始發(fā)票管理 一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收付款項(xiàng)必須要有合法的原始單據(jù)。 屬購買實(shí)物的發(fā)票必須寫明日期、購買單位、品名、數(shù)量、單價、大小寫金額、出據(jù)人簽字等,同時必須具有出據(jù)單位發(fā)票章。 公司自制原始單據(jù)要符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。 物資采購管理。綜合管理部應(yīng)按期提出物資采購申請單,注明使用部門、使用人、購買物資名稱、數(shù)量、單價、金額等報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、公司總
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