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稽核審計工作總結(jié)與空中交通管制員20xx年個人工作總結(jié)(多篇范文)匯編-展示頁

2024-11-23 02:11本頁面
  

【正文】 任期內(nèi)經(jīng)營 管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場稽核,本著“客觀公正、實事求是”的原則 對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價, 共形成離任審計 報告****份,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。另外審計稽核部在全年共對張 XX、XXX、 XXX 三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8 次專項審計, 通過采 取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計核對 600 多筆,摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等,對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及 時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。 九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進(jìn)行了專項審計。 七是對銀行承兌匯票開展專項檢 查,對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象 進(jìn)行了糾正,促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展。五是為了 及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難, 對授 信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查, 通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù) 的運行情況,達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營,完善授信工作機(jī)制,規(guī)范授 信管理的目的,極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。三是為推 動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展,20xx 年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作, 通過加強 風(fēng)險管理,促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念。一是年初對 20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項檢查, 并對檢查存在的問題督 促落實整改。(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,全年扎實開展具有針對性的專項檢查 ****次。序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查 的有效方法,一年來,我部把序時稽核作為摸清底數(shù),掌握實情,規(guī) 范操作,防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈 活多樣的稽核方式,重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進(jìn)行重點檢查, 并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了 較為細(xì)致、全面的稽核檢查。現(xiàn)將一年來的主要工作匯報如下一、審計稽核部全年開展的主要工作(一)圍繞中心工作,突出稽核重點,有效開展各類審計稽核工 作。特別是在新“三項制度”的落實上,我們緊密配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作。配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。加強與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系,互相促進(jìn)工作。四、增強協(xié)調(diào)配合意識,促進(jìn)各項工作開展會計核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位,處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。二是搞好核算服務(wù)的同時,幫助核算單位做好財務(wù)分析服務(wù),協(xié)助單位編報年初預(yù)算和年終決算報表,加強溝通了解,解釋政策,當(dāng)好理財參謀。正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順利移交工作,確保會計檔案管理安全無損。在工作流程中,通過多人員、多層次的審核制約,不斷地規(guī)范了會計核算行為,確保真實地反映各單位的財務(wù)支出狀況,加強票據(jù)領(lǐng)用核銷工作,及時上報票據(jù)使用報表,確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定健全完善一級會計科目,按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目,按單位管理的實際需要設(shè)置中間明細(xì)科目,取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目。加強財務(wù)審核監(jiān)督,杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),節(jié)儉了財政支出,提高了財政性資金的使用效益。一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆,涉及金額達(dá)25萬余元。對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付,并對單位做好解釋工作?,F(xiàn)將主要工作情況匯報如下:一、健全完善規(guī)章制度,規(guī)范會計集中核算會計核算中心的制度建設(shè),既是對會計核算中心正常運轉(zhuǎn)的具體規(guī)范,對納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出,絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”,更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn)。稽核審計工作總結(jié)與空中交通管制員2018年個人工作總結(jié)(多篇范文)匯編第 30 頁 共 30 頁稽核審計工作總結(jié)稽核審計工作總結(jié)【一】20xx年是我縣會計集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年,也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財務(wù)核算、強化財會監(jiān)督、提升會計服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。一年來,在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下,在財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和配合下,我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以黨的十七屆四中全會精神為指針,認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神,在學(xué)中干,干中學(xué),邊工作邊改進(jìn)邊完善,經(jīng)過全體干部職工的共同努力,與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,加強了會計核算中心內(nèi)部管理,規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作,強化了會計審核和監(jiān)督,提升了財會服務(wù)水平,圓滿完成了各項工作任務(wù)。對符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單,對報毀、報損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù),確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用。二、嚴(yán)把會計“監(jiān)督關(guān)”。拒付各種不合理支出30余筆,涉及金額20余萬元。三、加強會計基礎(chǔ)工作,提升會計服務(wù)質(zhì)量加強會計基礎(chǔ)工作,提供準(zhǔn)確的會計信息。精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署,及時做好了行政事業(yè)單位新舊會計科目的銜接過渡。認(rèn)真做好憑證錄入、報表打印工作,及時向單位報送會計報表,加強了會計報表分析工作,有效提高會計信息質(zhì)量,為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料。及時做好銀行存款對賬工作,保證資金安全無誤。在實際工作中,我們一是完善服務(wù)制度,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù),方便辦事人員。三是對社會保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財政支出,采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報賬,保障了財政支出及時到位,有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。一年來,我們結(jié)合自身工作的特點,增強協(xié)調(diào)配合意識,從而促進(jìn)了各項工作的開展。一年來,協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目銜接、財政負(fù)擔(dān)人員津貼補貼發(fā)放情況摸底、各種財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等,同時,向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù),共同做好財政財務(wù)管理。在認(rèn)真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上,我們設(shè)計了“單位報銷審核(聯(lián)簽)單”,為核算單位的每一筆支出都必須實行聯(lián)簽加上了“保險”,同時在日常支出中,對單位的大宗支出和重大項目支出,要附有單位民評或會審情況復(fù)印件。稽核審計工作總結(jié)【二】審計稽核工作總結(jié)一年來,在上級主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計稽核部嚴(yán) 格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計工作理念,提高工作 效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等重 點內(nèi)容開展全面的審計工作, 有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營和 風(fēng)險防范。(1)全年扎實開展序時稽核****次,做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng) 險狀況。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在 的問題,極大地促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。為了有效防范操作風(fēng)險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全 年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,及時開展各類專項檢查,全年共計開展專項檢 查****次, 深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。 二是對****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行 了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了 新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。四是針對 上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點, 及時開展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項檢查,及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位,各項措施是 否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理。六是為進(jìn)一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx 年 5 月份審 計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場專項檢查, 及時糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題。八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,有 效規(guī)避了隱藏風(fēng)險。十是為加強財務(wù)費用管理,提高成本核 算水平,審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進(jìn)行了專項檢查,并對其 中存在的問題進(jìn)行了糾正。(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計工作。通過資產(chǎn)交 接工作, 使離、 繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確, 資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰, 為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、
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