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退稅申請報告4篇與送教下鄉(xiāng)聽課評課活動心得體會匯編-展示頁

2024-11-23 02:00本頁面
  

【正文】 內(nèi)因納稅人填寫申報表錯誤、計算錯誤、適用稅種稅目稅率錯誤等失誤造成的退稅。敬請貴局解決支持并批準為盼!申請公司:申請日期:相關知識地稅申請退稅程序(一)審批范圍(包括蛇口地方稅務局,下同)(1)征管范圍內(nèi)的納稅人的政策性退稅。由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。)申請單位:申請日期:地稅退稅申請報告范文地稅局領導:XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,(其中營業(yè)稅2965元,),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外)。(一式二份)。(一式二份)。(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份)。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。退稅申請報告4篇與送教下鄉(xiāng)聽課評課活動心得體會匯編第 20 頁 共 20 頁退稅申請報告4篇你知道企業(yè)退稅申請報告怎么寫么?他的格式是怎么樣的,需要準備什么資料?下面為你詳細介紹:企業(yè)退稅申請報告范文尊敬的領導:我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內(nèi)容填寫)目前貴局批準我公司每月領購次最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細)申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份)。(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責)。(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全)。(一式二份)。、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份)。以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇?。為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。(2)各區(qū)地方稅務局工作過失造成的誤征退稅。(4)征管范圍內(nèi)企業(yè)所得稅(含外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅,下同)匯算清繳退稅。(6)檢查中發(fā)現(xiàn)應退稅。(2)征管范圍內(nèi)企業(yè)所得稅匯算清繳退稅。(4)檢查中發(fā)現(xiàn)應退稅。(二)政策性退稅納稅人應向主管稅務局(所)稅收宣傳咨詢窗口提出退稅申請,并提供以下資料:1.《退稅申請審批表》(zs052)。、復印件。在納稅人提供的復印件上加蓋“經(jīng)審核與原件一致”樣印章,在完稅憑證原件上加蓋“已申請辦理退稅”樣印章,填開《稅務文書受理回執(zhí)》連同所有證件資料原件退還納稅人。、復印件。在納稅人提供的復印件上加蓋“經(jīng)審核與原件一致”樣印章,在完稅憑證原件上加蓋“已申請辦理退稅”樣印章,填開《稅務文書受理回執(zhí)》連同所有證件資料原件退還納稅人。納稅人應向稅收宣傳窗口提供的有關文書資料:1.《稅務處理決定書》原件、復印件。3.《退稅申請審批表》。稅收宣傳咨詢窗口對納稅人
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