【摘要】內(nèi)審檢查表部門管理層負(fù)責(zé)人審核員日期頁次第1頁共3頁ISO9001章節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄4組織環(huán)境1、質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為形成文件的信息加以保持。2、質(zhì)量管理體系及其過程確定:保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行;保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件
2024-12-27 16:42
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:202001表號:003受審核部門管理層部門負(fù)責(zé)人曹總/賈廠標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄
2025-05-28 08:00
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:202001表號:004受審核部門管理層部門負(fù)責(zé)人曹總/賈廠標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄
2025-05-28 07:59
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:202001表號:002受審核部門管理層部門負(fù)責(zé)人曹總/賈廠標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄
【摘要】內(nèi)審檢查表編號:MR/—04被審核部門:領(lǐng)導(dǎo)層審核員:審核日期:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程,以確保其有效運(yùn)行。4.公司選擇
2025-07-10 00:18
【摘要】體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護(hù)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件受審核部門技術(shù)部審核員審核日期受
2024-09-05 01:59
【摘要】第1頁共6頁體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護(hù)涉及標(biāo)準(zhǔn)條
2025-01-16 09:16
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)QM010000受審部門管理者代表主任審核員審核員受審
2025-06-12 21:37
【摘要】:審核員:受審核部門:部門接待人員:審核日期:標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)及方法客觀證據(jù)評定4.1總要求
2024-08-08 20:50
【摘要】中國管理咨詢網(wǎng)中國管理咨詢網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編號:審核目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門審核依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件審核人員A:馬金貞
2025-06-28 20:19
【摘要】內(nèi)審檢查表實(shí)例以下設(shè)計了10份檢查表,為了節(jié)省篇幅,只在“品管部審核檢查表”中設(shè)置了“檢查結(jié)果記錄”一欄,并使用了規(guī)范格式。內(nèi)部審核檢查表NO:受審部門:品管部編制/日期:審定/日期:序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢驗(yàn)結(jié)果記錄1,實(shí)
2024-08-13 17:55
【摘要】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14
2025-07-10 01:54
【摘要】Q質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:?頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明?
2025-07-09 20:34
【摘要】質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)
2025-07-10 00:14
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門P存檔編號日期共3頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)QM010000受審部門生產(chǎn)部審核組長審核員受