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網(wǎng)上納稅申報(bào)流程-展示頁

2025-08-06 08:53本頁面
  

【正文】 現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口: 請用戶注意,上圖 “ 發(fā)票查詢窗口 ” 中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列,企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明 “ 此復(fù)印件與原件相符 ” 字樣。 帶有發(fā)票清單的發(fā)票 252。 正數(shù)發(fā)票 252。不清楚的話可以咨詢專管員。 8.納稅人在方便的時(shí)候到銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取稅收轉(zhuǎn)帳完稅證,進(jìn)行會計(jì)核算。 6.銀行將實(shí)際劃繳的稅款信息利用網(wǎng)絡(luò)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 5.稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給有關(guān)的銀行。 3.納稅人與銀行簽署委托劃款協(xié)議,委托銀行劃繳稅款。網(wǎng)上納稅申報(bào)流程 +流程圖(很具體、細(xì)) 申報(bào)網(wǎng)上納稅的流程: 1.納稅人向國稅局的征管部門提出網(wǎng)上申報(bào)納稅申請,經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,正式參與網(wǎng)上申報(bào)納稅。 2.納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供在銀行已經(jīng)開設(shè)的繳稅賬戶,并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。 4.納稅人利用計(jì)算機(jī)和申報(bào)納稅軟件制作納稅申報(bào)表,并通過電話網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并打印 稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證。 7.稅務(wù)機(jī)關(guān)接收納稅人的申報(bào)信息和稅款劃繳 信息,打印稅收匯總繳款書,辦理稅款的入庫手續(xù)。 具體的報(bào)稅流程: 月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報(bào),然后去稅務(wù)局交手工財(cái)務(wù)報(bào)表即可。 一 . 增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購 ,企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù) 在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票 (銷項(xiàng) )或開具普通發(fā)票 . 【 windows 防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】的操作 每月初 2 號前進(jìn)行抄稅 在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表 進(jìn)行報(bào)稅 ) 1) 平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票包括有以下幾類 252。 負(fù)數(shù)發(fā)票 252。 帶有銷售折扣的發(fā)票 . 2) 領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng) 3) 當(dāng)月發(fā)票的作廢 . 4) 數(shù)據(jù)的備份 等 二 . 本月 如購進(jìn)原材料 ,取得增值稅發(fā)票 .(進(jìn)項(xiàng) ) ,將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】 【發(fā)票管理】中每月 20 號至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作 . 具體流程 : 增值稅發(fā)票 (進(jìn)項(xiàng) )在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中的錄入 導(dǎo)出 網(wǎng)上認(rèn)證 下載認(rèn)證結(jié)果 導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng) 有錯(cuò)的查詢修改 再導(dǎo)出 網(wǎng)上認(rèn)證 認(rèn)證通知書下載 認(rèn)證結(jié)果查詢 直至認(rèn)證全部 OK p8+H 三 . 增值稅專用發(fā)票的核銷 (注 :增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月 ),到期沒有用完 ,要去稅局核銷 . 核銷要帶以下資料去 : 一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料: 已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票 _ 《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》 發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 { 二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料: 已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票 發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 稅控 IC 卡 四 . 月初 ,一般 2 號之前進(jìn)行抄稅 報(bào)稅 提供相關(guān)資料給稅局 2}H 提供的資料如下 : 抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng) 發(fā)票信息的 IC 卡; 使用小容量 IC 卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量 IC 卡的企業(yè)不須報(bào)送); 防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】(具體來說, Windows 版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表, DOS 版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終; 《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(以下簡稱《領(lǐng)用存月報(bào)表》 ); c 發(fā)票購領(lǐng)簿; 抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票 A)、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票 B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件; 對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供; 由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件; 若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件; FtP 若企 業(yè)有主、分開票機(jī)的,每臺開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號) 注:相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用 A4 紙規(guī)格。 ,通過 “ 銷項(xiàng)發(fā)票管理中 ” 中的 “ 從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票) ” 菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn) “ 發(fā)票稅目不正確 ” 的提示,請用戶在 “ 系統(tǒng)稅目初始化 ” 中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行 “ 讀發(fā)票查詢界面 ” 的操作。否則系統(tǒng)會提示 “ 讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù) ” 2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取 “ 發(fā)票查詢界面 ” 數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。注意,用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下 “ 格式 ” 按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。 通過 “ 項(xiàng)目選擇 ” 框中的 “ ” 和 “ ” 對字段進(jìn)行汰選。 圖示如下: 設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點(diǎn)擊菜單欄目上的 “ 格式 ” 按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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