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配件倉庫管理制度-展示頁

2024-10-28 16:17本頁面
  

【正文】 料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。三、出庫管理、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,、入庫管理、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。及時登記臺帳,、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。附:倉庫管理工作流程倉庫盤點流程倉庫管理工作流程(一):倉庫日常管理、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。第五章 附則第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經理批準實施。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(3)嚴禁涂改賬目。第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:(1)嚴禁在倉庫內吸煙。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。如有異常情況,要立即上報主管部門。第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第八條 庫管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。第四章 倉庫貨物的保管第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象,庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。第二條 倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。九、舊件管理:按照舊件管理規(guī)定執(zhí)行。門窗緊固,消防設施到位,做好放火工作。八、備件庫安全備件庫鑰匙實行專人專管,下班后保證所有用電器材斷電。七、不合格庫存配件存放及處理在領用過程中發(fā)現屬配件品質問題的不合格配件,由倉管員及時交于索賠員,由索賠員與工廠索賠操作。領料單一式兩份,一份備件庫留存與財務核對,一份與委托單附在一起交給服務前臺進行結算。對于配件價格進行嚴格把關,不準肆意改動(如有該情況發(fā)生,將對當事人進行重罰)。五、配件出庫備件管理員必須做到按委托單進行發(fā)料,嚴禁無單發(fā)料。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管理員溝通,作好退換或調劑處理。三、入庫驗收備件管理員根據裝箱單核對實物,逐項驗對配件的名稱、規(guī)格、數量、完好狀態(tài)等,確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。在售后服務系統(tǒng)錄入入庫單(一式二聯),經倉庫管理員驗收簽字,由配件經理審核進行入庫辦理。二、配件入庫備件管理員根據訂單與裝箱單核對,對未能按照訂單發(fā)運的配件進行分析,如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。特殊情況反饋給站長,由站長與廠家主管領導進行協調。如果廠家?guī)齑嬉矝]有維修站急需配件,由配件計劃員和廠家調度進行協調。根據維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減,數量進行增加。第一篇:配件倉庫管理制度配件倉庫管理制度為規(guī)范配件倉庫管理,完善配件進出庫程序,有效服務維修生產,特制訂本規(guī)定。一、配件訂購配件計劃員每周做一次訂單。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。保證配件能夠到位。緊急配件的訂購必須由站長審批,根據實際情況進行制訂訂單。備件管理員根據裝箱單于當天辦理入庫手續(xù)。配件的外采購需根據維修站生產的需求由備件管理員反饋給站長,由站長口頭同意后再聯系備件采購員進行外采購。并錄入售后服務系統(tǒng)執(zhí)行入庫。四、上架擺放備件管理員驗貨完成后,將配件按照規(guī)定的貨位進行整齊擺放,做到符合5S管理標準。備件管理員必須有崗位責任心。領料單必須有領料人簽字才能生效。六、倉庫盤點倉庫盤點根據集團公司統(tǒng)一要求,由備件管理員協助財務人員進行定期盤點。對存放原因導致的配件損壞,及時申報財務部門進行盤存調整處理,做到帳物相符??傠娫搓P閉。非倉庫人員禁止入內。第二篇:配件倉庫管理制度倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。(2)做好物資的保管工作。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于備件員購入的貨物,庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。第三章 倉庫貨物的出庫第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,庫管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。第七條 每月月底之前,庫管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。發(fā)現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;所有物料應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。、收料單的填寫必須正確完
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