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正文內(nèi)容

庫存物資盤點檢查制度-展示頁

2024-10-28 13:14本頁面
  

【正文】 上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。除了上述規(guī)定的定期盤點外,保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù),自點、自查內(nèi)容如下:(1)查質(zhì)量:庫存物質(zhì)的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況。(3)查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,遮蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風是否良好。(5)查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保管情況是否良好。第二條 物資盤點的內(nèi)容(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。(三)查明有無超期儲存的物資。(二)重點盤點法:對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經(jīng)常進行盤點的方法。第四條 盤點前的準備(一)所有進出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。(三)整理倉庫,物資排列整齊,放置標識牌。(五)打英分發(fā)相關盤點表單。(二)倉儲物流部門:劃分盤點區(qū)域,指定專人進行物資清點,填報盤點表、查實差異原因。(四)銷售部門:與主機廠核對異地庫房產(chǎn)品,清理退廢、返工產(chǎn)品。原則上盤點當日810點停產(chǎn),庫房閉庫盤存。(二)倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤,自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。(三)生產(chǎn)部門在財務部門領取盤點卡,由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負責清點本工段(小組)在制產(chǎn)品,放置盤點卡,本項工作要求在盤點日10點前完成。生產(chǎn)部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。(六)復盤與自盤有差異的,由自盤人員查找差異,經(jīng)確認有誤的,由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。(七)復盤完畢,財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集,不缺不漏)并與財務賬進行核對,填寫盤點匯總表。第七條 盤點后續(xù)工作(一)差異查找:盤點結(jié)束后,如有盤點數(shù)據(jù)與財務賬簿不符的情況,財務部門應組織物料管理部門查找原因,屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議,屬于個人能力不足或未盡職盡責,應對個人提出處罰意見。(三)資料整理:所有盤點資料由財務部門裝訂成冊,按照會計檔案的管理要求保管。(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門,對其部門領導處以2000元罰款,直接責任人賠償全部損失,開除出廠。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,視其原因由公司辦公會提出處理意見,因個人因素引起的應予賠償,賠償金額不小于差異金額的30%,涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的,追究法律責任。第三篇:倉庫物資盤點檢查制度倉庫物資盤點檢查制度每年年底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次,并做出明細報表,報上級有關業(yè)務部門。對庫存物資保管員要每月進行一次自點。自點自查內(nèi)容如下:⑴ 查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否發(fā)生變化; ⑵ 查數(shù)量:帳、卡、物是否一致,單價是否準確;⑶ 查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,苫蓋物是否嚴密,庫房是否漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風是否良好;⑷ 查安全:各種安全設施和消防設備是否符合要求;⑸ 查計量工具:磅秤、皮尺是否正確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。盤點范圍:倉庫及門店所有庫存商品倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)
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