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用友軟件使用心得體會(huì)-展示頁(yè)

2024-10-21 01:33本頁(yè)面
  

【正文】 總賬菜單224。選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 將常用的憑證儲(chǔ)存起來(lái),在填制憑證的時(shí)候可以隨時(shí)調(diào)用操作步驟:填制憑證界面224。查最新余額,查輔助明細(xì),聯(lián)查明細(xì)賬 (UU6)設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期操作步驟:填制憑證界面224。建賬”界面,雙擊啟用月份對(duì)應(yīng)的結(jié)束日期, 日常操作篇 總賬部分“空格”在填制憑證時(shí)按空格為自動(dòng)轉(zhuǎn)換憑證借貸方向 “=”填制憑證時(shí)按“=”為自動(dòng)借貸平衡 1)在憑證界面F6 保存; 2)在憑證界面F5 增加;3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證; 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 填制憑證時(shí)可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬操作步驟:填制憑證界面224。在建立賬套的過(guò)程中應(yīng)該如何設(shè)置?以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理,點(diǎn)擊【賬套】224。選擇憑證格式和打印機(jī)類型 會(huì)計(jì)期間不是自然的會(huì)計(jì)月(每月1號(hào)到每月的31),而是每月的月中到下個(gè)月的月中。選項(xiàng)224。明細(xì)權(quán)限,對(duì)明細(xì)賬科目權(quán)限,制單科目權(quán)限,憑證審核權(quán)限的設(shè)置 設(shè)置不同紙張的套打格式操作步驟:總賬224。錄入常用摘要 、操作員審核權(quán)限設(shè)置憑證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員操作步驟:總賬224。這時(shí)需要對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬,使期初處于可修改狀態(tài)。注意:對(duì)已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時(shí),要求必須退出其他模塊的操作,并且總賬模塊也不能有互斥操作 年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要對(duì)科目進(jìn)行刪除刪除過(guò)程中根據(jù)提示對(duì)該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進(jìn)行清除后才能夠刪除該科目,如常用憑證,轉(zhuǎn)賬憑證,銀行期初等方面 期初余額錄入過(guò)程中根據(jù)代碼查找科目操作步驟:進(jìn)入錄入期初余額界面,按F8切換會(huì)計(jì)科目名稱和會(huì)計(jì)科目代碼 結(jié)轉(zhuǎn)后,損益類科目一級(jí)科目余額為0而明細(xì)科目余額不為0 操作步驟:進(jìn)入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額 軟件運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤,能否修改?解決方法:只要沒(méi)有憑證記賬,總賬的期初余額都是可以修改的。步驟:(1)在會(huì)計(jì)科目檔案中,點(diǎn)擊“增加”按鈕,增加明細(xì)科目,系統(tǒng)如下提示:(2)點(diǎn)擊“是”,再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”,提示:(3)點(diǎn)擊“是”,即可完成該操作。例子:損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢(qián),并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。雙擊應(yīng)收應(yīng)付科目224。編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上 ()將常用的賬表通過(guò)我的控制臺(tái)或個(gè)性流程將所需要的所有賬表全部放在打開(kāi)軟件后的工作界面,這樣方便查詢操作步驟:點(diǎn)擊我的工作臺(tái)224。選擇兩個(gè)不同的客戶或者供應(yīng)商224。并戶224。封存標(biāo)志打√ 將兩個(gè)不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個(gè)客戶或供應(yīng)商,以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。操作步驟:會(huì)計(jì)科目界面下224。指定科目224。成批復(fù)制 對(duì)現(xiàn)金流量科目的指定,根據(jù)現(xiàn)金流量科目分析現(xiàn)金流量,以便月末生成現(xiàn)金流量表 操作步驟:在會(huì)計(jì)科目界面下224。第二篇:自我總結(jié)用友軟件使用技巧自我總結(jié)用友軟件使用技巧,ERP100獨(dú)家發(fā)表 置頂, 技巧, 用友軟件用友軟件使用總結(jié)(60問(wèn))(2008年)目 錄初始化篇(119問(wèn))日常操作篇總賬系統(tǒng)(2035問(wèn))報(bào)表系統(tǒng)(3642問(wèn))系統(tǒng)環(huán)境篇(4349問(wèn))供應(yīng)鏈篇(5060問(wèn))初始化篇在新增會(huì)計(jì)科目過(guò)程中可能遇到新增科目的下級(jí)科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級(jí)明細(xì)科目類似,在這種情況下可以通過(guò)成批復(fù)制科目功能,將相似下級(jí)科目復(fù)制給另一個(gè)科目,減少重復(fù)設(shè)置的工作量,并提高正確率的一致性操作步驟:在會(huì)計(jì)科目界面下224。這些問(wèn)題都是需要考慮的。然后公司各部門(mén)就商討如何解決。這時(shí),首先你應(yīng)檢查在“所有者權(quán)益”欄中每個(gè)項(xiàng)目的公式是否與你的會(huì)計(jì)核算相一致,最常見(jiàn)的問(wèn)題是UFO軟件對(duì)“未分配利潤(rùn)”的計(jì)算和對(duì)“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突[原創(chuàng)]用友軟件學(xué)習(xí)心得不知不覺(jué),學(xué)期已經(jīng)過(guò)半,這個(gè)學(xué)期才接觸的用友,從剛開(kāi)始不知其為何物到逐漸的熟悉,其實(shí)用友的操作算是比較復(fù)雜的,比較適合大型企業(yè),中小型企業(yè)用用友不太合適。在實(shí)際使用中最容易出一些簡(jiǎn)單而又最不容易發(fā)覺(jué)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:無(wú)法生成報(bào)表,但你又無(wú)法得到出錯(cuò)信息,這個(gè)問(wèn)題我曾遇到過(guò),很是惱人!進(jìn)行報(bào)表生成時(shí),正確的程序是,在文件菜單中選擇“新建”操作。四、編制財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題“UFO報(bào)表”程序是用來(lái)對(duì)由用友帳務(wù)產(chǎn)生的帳務(wù)資料進(jìn)行再加工的輔助軟件。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄,然后進(jìn)入“套帳管理”模塊,選擇“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”菜單,這時(shí),你可以在“恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時(shí)狀態(tài)”之間進(jìn)行選擇。以記帳的憑證無(wú)法修改。在用友財(cái)務(wù)軟件中,基本的核算過(guò)程是:憑證錄入->憑證審核->憑證錄帳,這個(gè)基本程序是不可不知的。錄入的憑證無(wú)法登帳。在進(jìn)行期初余額錄入時(shí),一定要注意數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,因?yàn)?,這些期初數(shù)據(jù)一旦發(fā)生作用時(shí),你是無(wú)論如何也不可能去修改的!二、日常核算過(guò)程中的注意事項(xiàng):,有時(shí)會(huì)遇到自找麻煩的事,手工處理中很簡(jiǎn)單的事情,在計(jì)算機(jī)上你卻束手無(wú)策!常見(jiàn)的問(wèn)題如下:不能進(jìn)行憑證錄入:剛使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí),你首先會(huì)進(jìn)入“憑證處理模塊”,進(jìn)行憑證的錄入,但往往你都不會(huì)成功。我就曾因?yàn)樵搯?wèn)題一直懷疑是否是有軟件故障。應(yīng)該知道的是,用友財(cái)務(wù)軟件對(duì)科目的管理是以科目編碼為依據(jù)的,如果科目編碼設(shè)置錯(cuò)誤的話,后患無(wú)窮!而且,科目只要設(shè)定好了,以后核算中想將之刪掉都不行!進(jìn)行期初余額的設(shè)定。比如,在核算增值稅的過(guò)程中,很明顯地需要“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目甚至三級(jí)科目,但你在系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)科目中不能找到,此時(shí)應(yīng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”模塊,進(jìn)行科目的添加工作,在添加的過(guò)程中,應(yīng)該注意對(duì)科目編碼的設(shè)置。進(jìn)行科目設(shè)置。第一篇:用友軟件使用心得體會(huì)[本站推薦]用友軟件使用心得體會(huì)一、新建套帳時(shí)的注意事項(xiàng):按下列程序進(jìn)行套帳的初始化操作。在用友財(cái)務(wù)軟件中,首先應(yīng)該以管理員的身份新建套帳,建帳之后不應(yīng)先去初始化期初余額,更重要的工作是進(jìn)行財(cái)務(wù)分工!身兼數(shù)職:所有的財(cái)務(wù)軟件都將憑證的錄入與審核計(jì)帳相分離,以便監(jiān)督。在財(cái)務(wù)分工之后,接著應(yīng)查看由系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)科目是否能夠滿足你單位的核算需要,如果不夠,還應(yīng)該添加相關(guān)的科目。如果是二級(jí)科目,該科目的前三位編碼一定要設(shè)成對(duì)應(yīng)的一級(jí)科目的代碼。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間,在錄入期初余額時(shí),不能在“年初余額”欄目中輸入,這樣做是徒勞的。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。原因何在?因?yàn)槟阄磳?duì)憑證進(jìn)行“憑證類別”(也就是常見(jiàn)的“收字、轉(zhuǎn)字、付字”)設(shè)定,解決方法很簡(jiǎn)單,進(jìn)入“憑證類別”進(jìn)行設(shè)定即可。當(dāng)你辛辛苦苦地錄完憑證之后,在進(jìn)行記帳操作時(shí),你很可能會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可供記帳的憑證是空白的,為什么?這里,就不得不提到核算的過(guò)程了。另外,根據(jù)監(jiān)督的原則,在憑證錄入時(shí)你是不可能同時(shí)進(jìn)行憑證審核、記帳的,你(或者其他人)必須以不同的身份再次重新登錄,才能夠進(jìn)行審核、記帳操作。在你將所有的憑證都記帳之后,你發(fā)現(xiàn)之前你的會(huì)計(jì)憑證錄入有誤,怎樣去修改?這個(gè)過(guò)程有些復(fù)雜。之后進(jìn)入“憑證處理”模塊,取消對(duì)出錯(cuò)憑證的審核,然后再以“制單員”的身份重新登錄,進(jìn)行修改操作。它能夠?qū)⒁延械膸?wù)資料進(jìn)行處理,生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表。在文件菜單中選擇“帳務(wù)路徑”,這是最關(guān)鍵的一步!在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),你可能有這種體會(huì),明明你的帳務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題,但是由UFO生成的資產(chǎn)負(fù)債表總是不平。講到這個(gè),我就想起了某一次課上看到的案例,案例中有個(gè)企業(yè),由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多,小的財(cái)務(wù)軟件逐漸不適用,造成生成處理耗時(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題。其實(shí)從大的角度來(lái)講,他們應(yīng)該是適合用友的,但是細(xì)節(jié)上有很多問(wèn)題,比如,之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里,比如,引進(jìn)了一個(gè)新系統(tǒng)之后,是否要對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。因?yàn)閷I(yè)原因,相信以后我會(huì)有很多機(jī)會(huì)接觸這款軟件的,期年之后,對(duì)用友的使用心得必然會(huì)與今日大不相同。編輯菜單224。編輯菜單224。現(xiàn)金流量科目指定 對(duì)不需要使用的科目可以封存,封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。修改224。(注:該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹(jǐn)慎)操作步驟:在客戶檔案或供應(yīng)商檔案界面下224。確認(rèn)224。確定(UU6)定制用戶個(gè)性流程操作步驟:在視圖菜單下面選擇個(gè)性流程224。添加常用賬表 啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后,在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額,總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)操作步驟:進(jìn)入科目期初余額錄入224。點(diǎn)擊取數(shù)按鈕 修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項(xiàng) 先要?jiǎng)h除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù),然后再修改其輔助核算項(xiàng),如果沒(méi)有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)
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