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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程-展示頁

2024-10-15 12:04本頁面
  

【正文】 報系統(tǒng),輸入用戶名—確定—輸入當(dāng)前所屬期(生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報期是在每月的15號之前,所屬期與增值稅申報一致,如果是2005年3月15號之前申報,那是報2005年2月的,所屬期為200502)—確定一、出口貨物明細(xì)申報錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查二、收齊出口單證明細(xì)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對,如有錯,應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查四、免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報表錄入)七、數(shù)據(jù)一次性檢查八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額)九、數(shù)據(jù)一次性檢查十、打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)第三篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程出口退稅納稅申報填表教程發(fā)票要點:日期(盡量與報關(guān)單相同,省很多麻煩)、出口貨物代碼(決定了退稅率,否則錯賬)、匯率(每月1日)、金額(外幣轉(zhuǎn)換人民幣,按報關(guān)單逐條計算,別按發(fā)票匯總計算,有誤差,不好處理)一般情況下發(fā)票較報關(guān)單先期到達(dá)(要不然就沒有單證收齊一說了),這時,外匯核銷單也可能沒來,但是當(dāng)月出口必須當(dāng)月申報。 : 1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號, 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄, 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號, 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期, 若需要在申報之前進(jìn)行備份, 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,將生成的明細(xì)申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進(jìn)行反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受).十二反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息, : 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))2 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(前期單證收齊)3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求):1 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.第二篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程(個人實戰(zhàn)經(jīng)驗)作者:xiaotaocen發(fā)表日期:2009418 22:09:28這是我剛開始接觸生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時做的筆記,因為那時候?qū)Τ隹谕硕愐稽c概念都沒有,而出口退稅一個月才做一次,每到下個月申報時,又會忘記步驟,后來自己就一邊做一邊寫下了這個流程,以后忘記時看一看又記起來了,挺方便的。第一篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程是怎樣的?發(fā)布日期:20101018 瀏覽次數(shù):3889企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì)企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: :sa(注意大小寫)。:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理, 序號編制規(guī)則是從0001到9999, 進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)), 出口報關(guān)單號視情況而定a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.), 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00A+00X, 2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆, ,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單, ,則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品, ,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證, , , 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率, 退稅率自動生成, 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號, 保存/取消/, , ,已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報,所以, 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù), ,填上BH后, 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.), 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符, ,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),:對與同一張報關(guān)單 出口貨物明細(xì)申報錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工。現(xiàn)在在網(wǎng)上發(fā)表,希望對大家有幫助。一、錄入程序:進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng),選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細(xì)明細(xì)申報錄入”,點擊增加,窗口顯示可填寫狀態(tài)(按報關(guān)單明細(xì)逐條填寫)所屬期:自動生成序號:四位編碼,0001開始,最好按順序填(當(dāng)然了,通過序號重排可自動排號,不盡人意)記銷售日期:自動所屬標(biāo)識:自動進(jìn)料登記冊好:國外來料加工企業(yè)填出口報關(guān)單:有則填,報關(guān)單號后9位+0+兩位編碼,報關(guān)單有N條出口信息,就編到00N.。代理證明號:有則填單證不齊標(biāo)志:單證指報關(guān)單、外匯核銷單——報關(guān)單須電子口岸專用系統(tǒng)上傳電子信息,外匯核銷單須在網(wǎng)上核銷通過。如果繼續(xù)填下一條,點擊“增加”…二、生成明細(xì)申報數(shù)據(jù): 出口申報需要移動磁盤,預(yù)先在磁盤里建立空文件夾,一個“出口退稅\MX\”,一個“出口退稅\HZ\”。查詢明細(xì)表情況:在“免抵退稅申報”下選擇“打印申報報表”
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