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正文內(nèi)容

應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容推薦5篇-展示頁(yè)

2024-10-10 19:22本頁(yè)面
  

【正文】 。對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性。賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)3負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。依據(jù)財(cái)務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)4負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)開(kāi)票收票、收付款、庫(kù)存盤點(diǎn)監(jiān)督等、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等,特別是采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)物流銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對(duì)及入賬應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)6負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)并及時(shí)完成各月應(yīng)付賬款對(duì)賬工作。分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。第三篇:應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。承擔(dān)責(zé)任進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。做好貨幣資金的核算和管理工作。五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。六、編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證,審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫(kù)單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無(wú)誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證第四篇:會(huì)計(jì)工作內(nèi)容附表二:會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容每日: 【登記日期、時(shí)間、簽名(如有借單,要注意現(xiàn)金總額、借單號(hào))】 、核對(duì)臺(tái)卡金額【現(xiàn)金卷注意事項(xiàng):樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過(guò)期、樓面是否有代簽現(xiàn)象】 【查看數(shù)據(jù)是否一致,加減結(jié)果是否等于實(shí)收現(xiàn)金金額】 —會(huì)員消費(fèi)金額卡;碌卡—銀行卡買單;現(xiàn)金—客人現(xiàn)金買單;優(yōu)惠卷—“劵”: 【營(yíng)業(yè)收入::廚房、酒吧、服務(wù)費(fèi)、其他(損益、扣零):儲(chǔ)值卡會(huì)員儲(chǔ)值卡總額;開(kāi)戶{實(shí)開(kāi)業(yè)務(wù)金額,送現(xiàn)在金額};充值{付款金額業(yè)務(wù)金額,充值后金額現(xiàn)在金額},注::各供應(yīng)商拿單據(jù)與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)核對(duì),先點(diǎn)供應(yīng)商工有多少份單據(jù)、共多少金額,是否與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)一致,核對(duì)完畢,填寫聯(lián)絡(luò)單(詳細(xì)內(nèi)容、具體日期、金額要有阿拉伯?dāng)?shù)字與中文繁體字),則蓋公章和簽名,然后開(kāi)費(fèi)用報(bào)銷單給麥經(jīng)理簽名,最后給麥太審核.【送貨單(供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)單)核對(duì)→聯(lián)絡(luò)單→蓋章→報(bào)銷單→麥經(jīng)理簽名→麥太審核.】 、是否齊全,購(gòu)買物品的總額與報(bào)銷單上的總額一致,是否有備注單據(jù)及附件張數(shù),且書寫要清楚、規(guī)范,不得涂改、:提供資料:更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請(qǐng)書、物品退領(lǐng)表、是否正常時(shí)間上班,辭職申請(qǐng)書是否有注明扣其他費(fèi)用,算水電天數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí),然后復(fù)核工資是否有算正確,該扣的是否扣了,則簽名寫報(bào)銷單、: (賬物是否一致律,若有差別則
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