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正文內(nèi)容

應收應付會計工作總結(jié)共5則范文-展示頁

2025-04-19 20:42本頁面
  

【正文】 ,發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。 無款期有限額,不超過限額額可以發(fā)貨。 有款期無限額,不超過款期可以發(fā)貨??蛻糁饕譃槲孱悾? 無款期無限額。 私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。 往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。終于還是決定要寫了 第二篇:應收應付會計工作總結(jié) 篇一:應收會計工作總結(jié) 來這個工作也快半年了,往來會計是我初來時的工作,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。另外,當月開出的發(fā)票當月 入賬。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達款項。 (關(guān)于主營業(yè)務收入及應交稅金 ,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定 .因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字) 其余的就是裝訂憑證 ,寫報表附注 ,分析情況表之類 注意問題: a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一 塊。 月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。一般應收、應付分開為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務具體情況定; 要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內(nèi)容,確定各科目核算內(nèi)容,一般本單位銷售貨款在應收款中核算,原材料款在應付中核算; 要勤與客戶對賬,要勤與本單位有關(guān)業(yè)務人員建立聯(lián) 系溝通情況; 要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務服務; 財務內(nèi)要做好上下道工序的溝通,有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的 往來會計的工作內(nèi)容 —— 應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算,這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務,如果有必要 ,還會和對方單位對賬,來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。篇三:往來會計工作內(nèi)容往來會計工作內(nèi)容 往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的 核算業(yè)務,一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。 三、今后的努力方向 已過的一年中,我服從領(lǐng)導,服從安排,盡職盡責。工作之中再細也難免會出錯,在這一年的工作之中還有很多待改的地方: 財務會計知識要學的太多,需要努力學習提高自身的業(yè)務素質(zhì)。通過 對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。 按時完成稅款清繳工作。對于當年的往來帳積極與業(yè)務部門溝通,能在當月解決的當月解決,能在當年調(diào)整的當年調(diào)整。一方面,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達賬項,保證 了財務數(shù)據(jù)的準確性。加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制。 堅持原則、客觀公正。做到溫故而知新,認真探索,增強新的業(yè)務知識,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位。今年,根據(jù)財務部的工作安排。篇二:財務人員工作年終總結(jié)財務人員工作總結(jié) 時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。再由財務與采購對賬,找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算,保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責人核對 ,確保賬務的準確性。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄,何時發(fā)何地多少支貨,運費是多少,承運單位是哪家,運輸托單上有單號的要記錄下單號,付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算,以便對賬時查賬。如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。銷售開單上注明含運費的,不能按應收貨款加運費,否則會虛增應收賬款。 銷售的同時會產(chǎn)生運費,對于運費也有不同的處理方式。應收會計每月中旬和月底,分別與業(yè)務員對一次賬,賬務的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況,可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的,發(fā)貨申請單上的 發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。 無款期有限額,不超過限額額可以發(fā)貨。 有款期無限額,不超過款期可以發(fā)貨??蛻糁饕譃槲孱悾? 無款期無限額。 私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。 往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。終于還是決定要寫了應收應付會計工作總結(jié)(共 5 則范文) 第一篇:應收應付會計工作總結(jié)(共) 篇一:應收會計工作總結(jié) 來這個工作也快半年了,往來會計是我初來時的工作,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。一直都想好好做個小結(jié),卻總因忙碌而拖延。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制,往來會計顯得尤為重要。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度,及時更新反饋到期應收款相關(guān)信息。無條件發(fā)貨。 3有款期、有限額的客戶,只要不超期不超額可發(fā)貨。 5 無款期無賬期的一般客戶,款到發(fā)貨。對于超期又超額的,需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。對于需要調(diào)價或是抹零處理的,需業(yè)務員提出書面申請,經(jīng)銷售部主管簽字同意,月底對完賬后交公司主要負責人審批,審批通過方可進行調(diào)賬處理。我們要分清楚貨款是否包含運費,運費的結(jié)算方式。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式,如果是“到付、提付、 自付、到付”的,均由客戶自己承擔運費 。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線,而物流公司是按專線結(jié)算運費的,運費的結(jié)算還是比較復雜的。與運輸公司對賬,一定要注意貨物損毀情況,如有損毀情況需物流賠償?shù)?,要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應付運費。 主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。應付業(yè)務主要是采購部門負責,每月由采購部門先與供應商對賬。如有差異需要調(diào)整的,由采購提出書面申請,經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。下面總結(jié)一下一年 來的工作: 一、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正,熱情服務的工作原則,在本職崗位主要做出以下工作 : 顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。年初,集團公司財務管理模式調(diào)整,財務崗位輪換,我從集團公司調(diào)到空港財務部負責財務核算工作,從橫向的財務核算模式到縱向的財務核算,我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變,強化奉獻精神,在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗。甘做 人梯,為年輕人做好一個老員工的榜樣,努力圍繞中心任務開展工作,較好地發(fā)揮了基石作用,為空港財務中心的發(fā)展做出了應有的貢獻。由于是集團下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重,一年以來,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律。 按時完成銀行對賬工作 做好銀行帳和會計賬的對賬工作。 往來賬務的清理工作 查詢所有往來明細賬當前余額,包括應收應付賬款、其他應收應付賬款、預收預付賬款、長期應收應付款、應付票據(jù)等,做相應的電子表格。對于跨年度往來賬目,打報告進行處理并備案留檔,以備今后年度查詢。在稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。 二、工作中存在的問題: 所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。 學習還不夠,政策理論水平不高,有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題; 工作中有時會馬虎,值得去改進。在新的一年里,我將: 深入學習,做到勤學、精學,加強理論和專業(yè)知識的學習,逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,不斷進取,用科學的理論知識武裝自己,用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題; 一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),強化為公司服務的宗旨意識; 增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,爭取更大進步。這些賬務的基本要求是: 建立往來客戶明細科目; 確定客戶明細賬的設(shè)置原則:例如,同一客戶的應收、應付,你是分開科目核算,還是在一個科目核算。具體內(nèi)容: 每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定。 b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。一直都想好好做個小結(jié),卻總因忙碌而拖延。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制,往來會計顯得尤為重要。要做好 應收工作需要了解賬期、信用控制額度,及時更新反饋到期應收款相關(guān)信息。無條件發(fā)貨。 3有款期、有限額的客戶,只要不超期不超額可發(fā)貨。 5 無款期無賬期的一般客戶,款到發(fā)貨。對于超期又超額的,需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。對于需要調(diào)價或是抹零
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