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5審計局財政資金審計管理工作半年總結-展示頁

2024-09-11 21:15本頁面
  

【正文】 財政資金運行的安全性 結合縣委為民辦實事項目,做好工程決算審計工作。 (三)穩(wěn)妥地開展經濟責任審計工作提升審計結果的利用 我局對領導干部的經濟責任審計進 行統(tǒng)籌安排并納入年初計劃,在人手少、任務重的情況下,我們整合資源,對審計任務進行了合理的配置,將經濟責任審計與財政財務收支審計或預算執(zhí)行審計相結合,既節(jié)約時間又降低了審計成本,下半年計劃安排經濟責任審計項目 6 個,目前正在進點中。三是實行嚴格的政府采購制度,確保專項資金投資監(jiān)管到位。一是實行項目資金在線監(jiān)控,國庫統(tǒng)一支付資金,直接撥付到用款單位,減少中間滯留環(huán)節(jié)。 (二)加大對惠民惠農政策資金的檢查力度重點關注財政資金投入的效益性 在人員少,任務重情況下,派出兩位同志做為惠民惠農政策資金落實督查工作協(xié)調小組成員與財政、紀委同志一道,根據中央、省出臺的各項惠民惠農政策,圍繞資金的收入、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié),通過對低保資金、家電下鄉(xiāng)補貼資金、新農村建設資金、山海協(xié)作發(fā)展資金、扶貧 開發(fā)資金等調查落實惠民惠農政策資金的到位情況。此外,針對各單位存在的財務管理簿弱 、會計核算不規(guī)范、財產管理制度不健全等問題,還提出了一些建設性意見和建議。 經延伸二個企業(yè)審計發(fā)現,存在有 1000 萬元稅款滯留企業(yè)現象,部分代征稅款單位存在只征主稅、未征附稅問題; 個別單位收入直接沖減事業(yè)支出,未上繳財政專戶實行“ 收支兩條線 ” 管理,有的部門專項資金撥付不及時,甚至被占用。審計發(fā)現的主要問題有: 一些收支項目未按規(guī)定納入財政體制核算,影響了財政預算收支的真實性,經審計發(fā)現,有 萬元的收入項目和 萬元的支出項目未納入財政預算管理; 一些基金項目如國 有土地使用權出讓金、國有土地收益基金等收入共計 萬元列預算外收入未繳國庫納入基金 第 2 頁 共 13 頁 預算收入。 一、半年工作主要成效 (一)抓好 “ 同級審 ” 重點關注財政資金管理的規(guī)范性 今年共審計財政、地稅、交通、旅游等單位的預算執(zhí)行情況,并延伸審計或調查了 6 個單位。其中被批示采用 4 篇。 第 1 頁 共 13 頁 審計局財政資金審計管理工作半年總結 半年來我局在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以推動海峽西岸經濟區(qū)建設為主題,全面貫徹黨的十七大和中央、省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委的經濟建設中心,深入貫徹 “ 全面審計,突出重點 ” 的方針,進一步集中力量,突出重點領域、重點部門和重點資金的審計監(jiān)督,加大對違法違紀問題的查處力度,在維護財經秩序,促進廉政建設,保障經濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。據統(tǒng)計,半年來共完成 17 個項目的審計任務,查出違規(guī)金額 14 萬元,管理不規(guī)范金額 1438 萬元,應上繳財政金額 3 萬元,提交工作報告、信息 9 篇?,F將工作情況總結如下。查出違規(guī)金額 14 萬元、應調賬處理金額 681 萬元。 在完成收入任務的情況下辦理不合理退庫 573 萬元。我局針對上述問題,已區(qū)別不同情況分別下達審計決定,做出處理、處罰。上述各種違規(guī)問題基本得到糾正和整改,促進了各單位合理有效地使用資金,受到了縣人大常委會的充分肯定。同時為規(guī)范資金管理采取了以下措施。二是實行惠民補貼資金 “ 一折通 ” ,用 第 3 頁 共 13
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