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正文內(nèi)容

iatf16949審核方法與技巧(ppt111頁(yè))-展示頁(yè)

2025-01-26 18:04本頁(yè)面
  

【正文】 預(yù)防行動(dòng)的驗(yàn)證和其驗(yàn)證結(jié)果的成效報(bào)告(見 ) ? 可根據(jù) PDCA原理進(jìn)行糾正及預(yù)防行動(dòng) 12 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 1) 、 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 。 3) 、 全員參與 。 5) 、 管理的系統(tǒng)方法 。 7) 、 基于事實(shí)的決策方法 。 13 持 續(xù) 改 進(jìn) 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 領(lǐng)導(dǎo)作用 以顧客為中心 基于事實(shí)的決策方法 管理的系統(tǒng)方法 過程方法 互利的供方關(guān)系 全員參與 14 SECTION III 質(zhì)量管理體系審核步驟 15 一、審核計(jì)劃 二、審核準(zhǔn)備 三、審核實(shí)施 四、審核報(bào)告 五、跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟 16 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 17 審核流程和職責(zé) —準(zhǔn)備階段 負(fù)責(zé) 者 工作步驟 工作容及要求 內(nèi) 審 部 門 提出內(nèi) 審 同意。 組 會(huì),明確分工 核前工作文件準(zhǔn) 備 審 核 員 編 制 檢查 表 核 組長(zhǎng)認(rèn) 可 18 審核流程和職責(zé) —實(shí)施階段 審核組長(zhǎng) 苜次會(huì)議 ,明確要求。 主持會(huì)議 。 讀 不合格報(bào)告 和糾正措施 要求 負(fù)責(zé) 者 工作步驟 工作容及要求 19 審核流程和職責(zé) —跟蹤階段 負(fù)責(zé) 者 工作步驟 工作容及要求 審核組長(zhǎng) 審核報(bào)告 。 審核組 審核組長(zhǎng) 審核員 22 安排審核員考慮因素 資格: 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員。 團(tuán)隊(duì)合作: 應(yīng)考慮審核員在工作中能否協(xié)調(diào)配合,團(tuán)結(jié)合作。 23 確定審核計(jì)劃 擬審核過程和區(qū)域的狀況 擬審核過程和區(qū)域的重要性 以往的審核結(jié)果 內(nèi) 審 策 劃 年度審核計(jì)劃 追加審核計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 24 流程導(dǎo)向內(nèi)部審核年度計(jì)劃 流程 /生產(chǎn)車間 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 COP11 – COP51 COP61 – COP101 SOP11 – SOP201 SOP211 – SOP501 MOP11 – MOP101 壓鑄生產(chǎn)車間 二次加工生產(chǎn)車間 磨光生產(chǎn)車間 包裝生產(chǎn)車間 25 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 審核組長(zhǎng)審核檢查表 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備 26 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 27 制定 /日期: xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期: xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營(yíng)銷部( 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部( 、 、 、 ) 采購(gòu)部( ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 品管部( 、 、 ) 生產(chǎn)部( 、 、 ) 13:00 15:30 品管部( 、 ) 人事部( 、 ) 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制,審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要求 (如 、 )的審核 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 2023/2/8 28 安排審核計(jì)劃注意事項(xiàng) 應(yīng)覆蓋所有過程和班次。 考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度。 審核員的獨(dú)立性。 通過文件審核,審核員了解受審核方的基本情況,為順利審核做好準(zhǔn)備。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 減少審核員的偏見和隨意性。 33 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)檢查 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 34 首次會(huì)議 ——內(nèi)容 會(huì)議開始 :參加人員簽到,審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始,適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話; 人員介紹 :審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工,各受審核部門介紹陪同人員; 重申審核目的和范圍 ;明確審核的目的,審核的依據(jù),審核將涉及的部門; 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) :現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng),征得各受審核部門的最后確認(rèn); 強(qiáng)度審核的原則 :強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性,說明審核是抽樣的過程,說明相互配合的重要性,提出不合格的報(bào)告形式。 35 現(xiàn)場(chǎng)審核 按照審核檢查表,通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件,并且有證據(jù)支持。 組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審,所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 38 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 審核路線和方法 審核過程的控制 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 39 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 現(xiàn)場(chǎng)檢查 40 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查 41 順向?qū)徍? 從過程的始端查到過程的終端 例如: ? 從合同查到產(chǎn)品出廠 ? 從文件管理部門查到具體的文件有效性 ? 從不合格產(chǎn)生,查到糾正措施 42 逆向?qū)徍? 從過程的終端查到過程的始端 例如: ? 從幾件計(jì)量檢測(cè)設(shè)備查到計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理 ? 從幾種原材料的標(biāo)識(shí)查到進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)及采購(gòu)控制 ? 從設(shè)計(jì)輸出查到設(shè)計(jì)輸計(jì)輸入 43 順向和逆向 審核 靈活應(yīng)用 實(shí)際的審核往往是 ” 順向 ” 和 ” 逆向 ”組合 實(shí)際的審核往往是按部門審核和按要素審核組合 制定審核計(jì)劃時(shí),應(yīng)用按部門或按要素展開審核的策略 確定抽樣方式時(shí),應(yīng)用 ” 順向 ” 或 ” 逆向 ” 的審核策略 44 審核過程控制 控制客觀性 控制審核進(jìn)度 控制審核計(jì)劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀(jì)律 組 長(zhǎng) 控 制 審 核 全 過 程 現(xiàn)場(chǎng)檢查 45 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ——觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件,在所有的工作都被審核之后,審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果,以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其它有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效 影響產(chǎn)品或體系運(yùn)行的后果嚴(yán)重的不合格現(xiàn)象 對(duì)滿足質(zhì)量管理體系過程或體系文件的要求而言,是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題 對(duì)保證所審核區(qū)域的體系有效性而言,是個(gè)次要的問題 50 不合格報(bào)告的內(nèi)容 受審核部門 問題發(fā)生地點(diǎn) 審核依據(jù) 不合格事實(shí)描述; 審核員簽名、責(zé)任部門簽名; 不合格性質(zhì)判定; 不合格條款編號(hào); 原因分析; 糾正和糾正措施計(jì)劃; 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果。使其有可重查性和可追溯性 力求簡(jiǎn)明精煉,抓住核心的不合格加以概括提煉,無關(guān)的、多余的話不要寫 對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要有分析和歸納,不要遺漏任何有益信息 觀點(diǎn)、結(jié)論要從描述中自然流露,不要光寫結(jié)論不寫事實(shí),并盡可能使用行業(yè) /公司術(shù)語(yǔ) 54 不合格報(bào)告的分發(fā) 不合格報(bào)告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預(yù)計(jì)完成日期 糾正措施實(shí)際完成日期 不合格報(bào)告分發(fā)記錄 R822105 20230425 55 審核組會(huì)議 在當(dāng)天審核工作完成后召開; 時(shí)間一小時(shí)左右為宜; 僅審核組成員參加; 討論并確定審核中
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