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增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)-展示頁

2025-07-09 19:49本頁面
  

【正文】 務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本表,并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 年 月 日至 年 月 日 填表日期:年 月 日 金額單位:元至角分納稅人識(shí)別號(hào)納稅人名稱(公章)法定代表人姓名 注冊(cè)地址 營業(yè)地址 開戶銀行及帳號(hào) 企業(yè)登記注冊(cè)類型 電話號(hào)碼 項(xiàng) 目欄次一般貨物及勞務(wù)即征即退貨物及勞務(wù)本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)銷售額(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額1    其中:應(yīng)稅貨物銷售額2     應(yīng)稅勞務(wù)銷售額3     納稅檢查調(diào)整的銷售額4    (二)按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額5    其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額6   ?。ㄈ┟狻⒌?、退辦法出口貨物銷售額7  ————(四)免稅貨物及勞務(wù)銷售額8  ————其中:免稅貨物銷售額9  ———— 免稅勞務(wù)銷售額10  ————稅款計(jì)算銷項(xiàng)稅額11    進(jìn)項(xiàng)稅額12    上期留抵稅額13 —— ——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出14    免抵退貨物應(yīng)退稅額15  ————按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額16  ————應(yīng)抵扣稅額合計(jì)17=12+131415+16 —— ——實(shí)際抵扣稅額18(如1711,則為17,否則為11)    應(yīng)納稅額19=1118    期末留抵稅額20=1718 —— ——簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額21    按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額22  ————應(yīng)納稅額減征額23    應(yīng)納稅額合計(jì)24=19+2123    稅款繳納期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25    實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額26  ————本期已繳稅額27=28+29+30+31   ?、俜执晤A(yù)繳稅額28 —— ——②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額29 ——————③本期繳納上期應(yīng)納稅額30   ?、鼙酒诶U納欠繳稅額31    期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))32=24+25+2627    其中:欠繳稅額(≥0)33=25+2627 —— ——本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額34=242829 —— ——即征即退實(shí)際退稅額35———— 期初未繳查補(bǔ)稅額36  ————本期入庫查補(bǔ)稅額37  ————期末未繳查補(bǔ)稅額38=16+22+3637  ————授權(quán)聲明 如果你已委托代理人申報(bào),請(qǐng)?zhí)顚懴铝匈Y料: 為代理一切稅務(wù)事宜,現(xiàn)授權(quán) (地址) 為本納稅人的代理申報(bào)人,任何與本申報(bào)表有關(guān)的往來文件,都可寄予此人。  聲明人簽字:主管稅務(wù)機(jī)關(guān): 接收人: 接收日期:四、表單說明             填表說明本納稅申報(bào)表及其附列資料填寫說明(以下簡(jiǎn)稱本表及填寫說明)適用于增值稅一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人)。(二)本表及填寫說明所稱“應(yīng)稅勞務(wù)”,
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