freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

中國人壽保險公司內部審計的實證分析-展示頁

2025-07-07 22:50本頁面
  

【正文】 人壽在原有的基礎上建立起一支強大的內部審計隊伍,并應時,應勢地進行了深層次,全方位的改革,提出了內部審計“地位相對獨立,工作相對開放,管理相對封閉”的改革思路。無論是從公司發(fā)展的內在要求,還是從上市地的監(jiān)管要求考慮,中國人壽保險必須建立一套完整,有效的內部控制體系。自2003年中國人壽保險有限公司成功進行了股改和境外上市后,面臨多個國家和地區(qū)的多重監(jiān)管,公司的經營環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境發(fā)生了重大變化。2003年12月17和18日,中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創(chuàng)造當年全球最大規(guī)模的IPO。1999年1月,經國務院批準成立中國人壽保險公司。2中國人壽保險公司內部審計的實證分析中國人壽保險股份有限公司是國內最大的壽險公司,總部位于北京。為了國家的財經法紀和整體利益,就需要進行審計監(jiān)督。通過事前決策審計,對企業(yè)資金的投放,投資效益,使用率,投資風險等進行審計,保障企業(yè)的經濟利益。其有效實施是企業(yè)經濟活動保障的基礎,對于企業(yè)的生存與發(fā)展有著重要的影響。這在很大程度上加快了審計部門及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營管理中的問題,促進了企業(yè)管理體系的完善。通過對管理體系的分析,找出企業(yè)管理體系存在的不足,完善企業(yè)管理體系,促進企業(yè)的健康發(fā)展。企業(yè)內部審計工作的實施還能夠促進企業(yè)管理體系的完善。,促進企業(yè)管理體系的完善現(xiàn)代企業(yè)制度的特點之一是企業(yè)內部必須形成激勵與約束相結合的經營機制。內部審計工作的實施,通過財務監(jiān)督,財務信息分析,財務管理審查等方式,資金使用合理性等進行審核檢查。通過對企業(yè)會計資料,財務管理資料真實性,完整性,準確性的檢查,以及對企業(yè)的經濟活動的審查,保障企業(yè)經濟活動符合國家政策法令,符合財務管理制度。它采取系統(tǒng)化,規(guī)范化的方法對風險管理,控制及治理程序進行評價,幫助組織實現(xiàn)其目標。只有建立一套完整的內部審計監(jiān)督機制,才能徹底解決舞弊,腐敗和管理不當的問題。而那些衰敗的企業(yè),都是因為內部疏于管理,缺乏有效的內控機制和風險管控措施,從早期的紅塔集團高官腐敗,到近年四川長虹國有資產的轉移,到三力集團的瀕臨崩潰,這一系列駭人聽聞的經濟大案背后無不隱射出一個共同的問題,那就是企業(yè)內部審計存在著嚴重缺陷。但是,近年來,上市公司內部審計存在著一些問題,使內部審計監(jiān)督職能的有效發(fā)揮受到了一定的限制。言隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展,越來越多的企業(yè)集團進入資本市場。引 對于這樣的企業(yè)來說,內部審計的完善越來越重要,加強上市公司的內部管理和審計監(jiān)督,使其準確發(fā)揮國民經濟晴雨表的作用已成為當務之急。從一些有經濟實力的大型現(xiàn)代企業(yè)的興衰成敗可以看出,那些穩(wěn)定、健康、有持續(xù)發(fā)展力、有活力和競爭力的企業(yè),都有一套健全、完善、有效的內控機制和風險防范的措施。這些都說明內部管控機制和風險管控措施的落實對于公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展是至關重要的。1 內部審計的概念及重要性內部審計是一項獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它的目的是為組織增加價值,并提高組織的運作效率。 ,提高企業(yè)經濟效益企業(yè)內部審計工作的實施,對于維護企業(yè)利益有著重要的影響。同時,通過對財務信息的分析還可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部營私舞弊,貪污盜竊,職務侵占等情況,充分的保障了企業(yè)的利益。內部審計通過嚴格控制成本費用開支,堵塞漏洞,查處違紀違規(guī)行為,嚴把資金出口,嚴肅財經紀律,維護正常的經營秩序,促進企業(yè)加強管理,從而達到為企業(yè)提高經濟效益服務的目的。健全內部控制系統(tǒng),完善決定和控制體系,是內部審計的職能之一,也是企業(yè)內部管理的需要,所以需要內部審計為企業(yè)提供這種特定的服務。在內部審計過程中,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時反映到企業(yè)領導層。而且,在內部審計過程中,由于審計工作與獎懲制度掛鉤,被審計部門在日常工作中會時刻檢查部門工作以及完善本部門工作流程,并對企業(yè)管理提出合理化建議。內部審計工作是對企業(yè)經濟活動的合法性,合理性,效益性以及反映經濟活動資產的真實性進行審核,監(jiān)督和評價性活動。內部審計工作的有效開展對企業(yè)的經濟活動具有一定的防范作用。并且通過內部審計人員在企業(yè)經濟合同審計過程中的工作,將合同履行過程中的糾紛因素排除,減少糾紛發(fā)生幾率,降低企業(yè)不必要損失的出現(xiàn)。經濟體制改革深入,越需要加強審計監(jiān)督,對所發(fā)現(xiàn)的違紀行為隨時進行查處糾正,為我國的改革開放保駕護航。是《財富》世界500強和世界品牌500強企業(yè)。2003年6月30日,中國人壽保險公司加快了改革發(fā)展的步伐,組建中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設立中國人壽保險股份
點擊復制文檔內容
外語相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1