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內(nèi)部控制概述ppt課件-展示頁

2025-05-15 07:05本頁面
  

【正文】 環(huán)境是其他所有風險管理要素的基礎(chǔ),為其他要素提供規(guī)則和結(jié)構(gòu)。 ?中國注冊會計師審計準則第1211號 —— 了解被審計單位及其環(huán)境并評估重大錯報風險 ? 第四十六條 內(nèi)部控制是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設(shè)計和執(zhí)行的政策和程序。 ? 第四條 在確定總體應對措施以及設(shè)計和實施進一步審計程序的性質(zhì)、時間和范圍時,注冊會計師應當運用職業(yè)判斷。?中國注冊會計師審計準則第1211號 —— 了解被審計單位及其環(huán)境并評估重大錯報風險 ?第三條 注冊會計師應當了解被審計單位及其環(huán)境,以足夠識別和評估財務報表重大錯報風險,設(shè)計和實施進一步審計程序。 ? 中國注冊會計師審計準則第 1231號 ——針對評估的重大錯報風險實施的程序 ? 第三條 注冊會計師應當針對評估的財務報表層次重大錯報
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