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分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度-展示頁

2024-11-08 12:40本頁面
  

【正文】 定期對(duì)分公司財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 工作 進(jìn)行 檢查 ,并以 檢查的結(jié)果 作為 財(cái)務(wù)人員 工作業(yè)績?cè)u(píng)定、職務(wù)晉升和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員 必須嚴(yán)格執(zhí)行 分 公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 制度,對(duì)于違反 財(cái)務(wù) 制度 規(guī)定的收支 ,不得 辦理 ;對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證 不予受理;對(duì) 記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充 。( 2)出納崗位:女性, 28 歲以下,中專以上文化程度, 一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),泉州 地區(qū) 籍人。 出納 崗位一人 ,會(huì)計(jì)和倉管 人數(shù)根據(jù)需要 合理 配置 。 福建柒牌集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 2 目 錄 第一章、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部管理制度 …………………………… …… … 2 第二章、崗位職責(zé) ……………………………………………………… … … 3 第三章、現(xiàn)金管理制度 …………………………………………………… … 5 第四章、采購管理制度 ………………………………………………… 6第五 章、 費(fèi)用 管理制度 …………………………………………………… 8 第六章、商品管理制度 ………………………………………………… 11 第七章、固定資產(chǎn)管理制度 …………………………………………… 13 第八章、直營店銷售管理制度 ………………………………………… 15 第九章、會(huì)計(jì)報(bào)告制度 ………………………………………………… … … 18 第十章、會(huì)計(jì)檔案管理制度 ……………………………… …………… 19 第十一章、會(huì)計(jì)工作交接 管理制度 …………………………………… 20 第十二 章、 資產(chǎn) 核算 制度 ……………………………………… ……… 22 第十三 章、 負(fù)債核算 制度 ……………………………………… ……… 29 第十四 章、 所有者權(quán)益核算 制度 ……………………………… ……… 31 第十五 章、 收入核算 制度 ……………………………………… ……… 32 第十六 章、 費(fèi)用核算 制度 ……………………………… ……… ……… 33 第十七 章、 利潤及利潤分配核算 制度 ………………………… ……… 35 福建柒牌集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 3 第一部份 分公司財(cái)務(wù) 管理 制度 第一章、會(huì)計(jì) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及 內(nèi)部 管理制度 分 公司 單獨(dú) 設(shè)置財(cái)務(wù)部 門 , 專門負(fù)責(zé)各 自 日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù), 人員 由 總 公司 根據(jù)需要 直接 招聘、 任命和管理。 ( 4) 分公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)按照實(shí)際成本計(jì)量 。凡是當(dāng)期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā) 生或應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用 ,不論款項(xiàng)是否支付,都應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;凡是不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng) 在當(dāng)期 支付 , 也不應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。 分公司在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)應(yīng)遵循 的 幾條 基本原則: ( 1)會(huì)計(jì)核算方法前后各期應(yīng)保持一致,不得隨意變更 。 記帳方法采用借貸記帳 法。會(huì)計(jì)期間分為年度、半年度、季度和月度 ,按公歷起訖日期確定 。 各分公司以實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)交易和事項(xiàng)為對(duì)象,記錄和反映 分 公司自 身的各項(xiàng) 經(jīng)營活動(dòng) 。福建柒牌集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 1為了加強(qiáng) 分 公司財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范 分 公司的會(huì)計(jì)核算,建立和健全 分 公司的內(nèi)部控制制度,保證工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn), 真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息,根據(jù) 總公司 相關(guān) 制度 ,結(jié)合分公司的實(shí)際 現(xiàn)狀 和管理需要, 特制定本制度。 本制度適 用于總公司下轄各分公司。 分公司的會(huì)計(jì)核算應(yīng) 劃分會(huì)計(jì)期間 , 分期結(jié)算帳目和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 。 分公司 的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記帳 本 位幣。 會(huì)計(jì)記錄的文字使用中文。 ( 2) 會(huì)計(jì)核算 應(yīng) 以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ) 。 ( 3) 在進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算時(shí),收入與其成本、費(fèi)用應(yīng)當(dāng)相互配比,同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的 各項(xiàng)收入 和與其相關(guān)的成本、費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在該會(huì)計(jì)期間確認(rèn)。 本 制度在執(zhí)行的過程中有何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系總公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、倉管 崗位。 財(cái)務(wù)部 各崗位人員的任職 資格 :( 1) 會(huì)計(jì)崗位:男性, 35 歲 以下 ,大專以上學(xué)歷, 會(huì)計(jì)專業(yè), 持有會(huì)計(jì)證, 二年以上 實(shí)際 工作經(jīng)驗(yàn), 初級(jí) 以上職稱 , 熟悉操作 財(cái)務(wù) 軟件; 擔(dān)任財(cái)務(wù)主管人員須有 五年以上工作經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立熟練處理全盤會(huì)計(jì)帳務(wù) 。( 3)倉管崗位:男性, 高中以上文化程度,服裝行業(yè)一 年以上同崗工作經(jīng)驗(yàn) ;主管職位須至少二年以上倉庫主管工作經(jīng)驗(yàn), 熟悉電腦操作 。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的收支行為,將追究財(cái)務(wù)審批人員的責(zé)任。 財(cái)務(wù) 人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其責(zé),互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 總 公司支持 分公司 財(cái)務(wù)人 員堅(jiān)持原則、 按財(cái)務(wù)制度辦事 , 嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員實(shí)施 打擊報(bào)復(fù) ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 將嚴(yán)肅處理。對(duì)日常核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正 或 制止 ,以 保證和 提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。 分公司 財(cái)務(wù)部要 組織人員 定期 或不定期對(duì)出納 經(jīng)管的現(xiàn)金和倉管福建柒牌集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 4 負(fù)責(zé)的庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn), 對(duì) 經(jīng)落實(shí)屬個(gè)人原因造成的短缺 ,將追究責(zé)任 ,要 求賠償 。 如確有原因需要調(diào)動(dòng)或 因故 離職 的 , 經(jīng)批準(zhǔn)后, 總公司 應(yīng) 安排好 人員 接替,并 必須 辦理 好 相關(guān)的 交接手續(xù)。建立崗位責(zé)任制 有利于提高工作效率和質(zhì)量,有利于會(huì)計(jì)工作的程序化和規(guī)范化 ,還有利于強(qiáng)化會(huì)計(jì)管理職能,提高會(huì)計(jì)工作的作用。 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行全面復(fù)核 ,尤其對(duì)受理的屬于錯(cuò)帳沖正 類 的重要會(huì)計(jì)事項(xiàng) 的簽批手續(xù)是否完備 進(jìn)行重點(diǎn)檢查 ,如有遺漏 送 財(cái)務(wù)主管 補(bǔ)簽。 每月月末 進(jìn)行 結(jié)賬、對(duì)賬, 并手工填制或 由會(huì)計(jì)核算軟件自動(dòng)生成各種報(bào)表, 并在限期內(nèi)報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo) 和總公司財(cái)務(wù)部。 嚴(yán)格審核物料收發(fā)憑證, 對(duì)實(shí)物資產(chǎn)(包括庫存商品、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn),并核對(duì)賬實(shí)是否 一致 。 樹立 防范意識(shí),
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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