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金蝶erpk3財(cái)務(wù)操作流程-展示頁(yè)

2025-04-18 08:56本頁(yè)面
  

【正文】 賬款—合同 只有審核過(guò)的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián) 三、應(yīng)收帳款初始化 系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入 (1)應(yīng)收帳款(發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款) (2)應(yīng)收票據(jù) (3)期初壞帳 如果想修改初始數(shù)據(jù),要點(diǎn)明細(xì) 預(yù)收款在初始化表中用負(fù)數(shù)表示 * 初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題 如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù),一定在應(yīng)收或應(yīng)付做 1) 先啟用總帳系統(tǒng),總帳至收、付系統(tǒng):文件引入總帳初始余額 注:收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來(lái)科目,在總帳設(shè)置中往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目 2) 先啟用收、付系統(tǒng),收、付系統(tǒng)至總帳:轉(zhuǎn)余額 注:傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài) 結(jié)束初始化:工具結(jié)束初始化 反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理 所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書(shū)等處理全部取消 四、日常處理 業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型 注:日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單” 單據(jù)生成憑證 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理 (2)單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證 (3) 先制作憑證模板,然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證 必須滿足的條件:?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作 若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng)) *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做 核銷 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理 (2)收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的,核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào) 核銷方式:三種:金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào) 核銷類型:4種 以上流程做完后,發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤,如何改? 憑證是否過(guò)帳?如果是,到總帳中把憑證反過(guò)帳,刪除憑證(憑證瀏覽)反核銷(核銷管理)反審核(單據(jù)序時(shí)簿編輯)修改單據(jù) 否,在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中,刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù) 壞帳處理 (1) 壞帳準(zhǔn)備(計(jì)提壞帳) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理 一年中可以多次計(jì)提壞帳 壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù),所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳 (2)壞帳損失 未核銷的單據(jù) (3)壞帳收回 必須先做對(duì)應(yīng)的收款單 注:以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可 帳表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析 分析表有6種:賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè) 期末處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬 注:結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3財(cái)務(wù)結(jié)果 報(bào)表系統(tǒng)(基礎(chǔ)系統(tǒng)) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)(通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)) 一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板 帳上取數(shù):ACCT(取月份數(shù))、ACCTEXT(取具體時(shí)間段日期的數(shù),取對(duì)方科目的數(shù)) 運(yùn)算函數(shù):SUM、AVG、MAX、。 b已審核、未過(guò)帳:查詢中取消審核章后即可修改。 二、初始余額錄入 操作流程:K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點(diǎn): 如果年初啟用(1月份),只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置) 引入科目 操作流程:K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料科目—文件—從摸板引入科目 注意點(diǎn):一套帳一套會(huì)計(jì)科目 *幣別 操作流程:K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料幣別新增 注意點(diǎn):a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 憑證字 解釋:各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程:K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料憑證字新增 注意點(diǎn):若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *計(jì)量單位 A、計(jì)量單位組 解釋:對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類 操作流程:K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料計(jì)量單位新增 B、計(jì)量單位 操作流程:選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)新增計(jì)量單位 注意點(diǎn):a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位,由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同 ,所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤,這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。 操作流程:服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—恢復(fù)按鈕 注意點(diǎn):恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理(即可在中間層處理,亦可在客戶端處理) 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—用戶按鈕 (客戶端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理 用戶組:注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 新建用戶 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—新建用戶 (客戶端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—新建用戶 注意點(diǎn):a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇) 用戶授權(quán) 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—權(quán)限 (客戶端)K3
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