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可控費(fèi)用管理辦法-展示頁

2025-04-17 22:13本頁面
  

【正文】 齊全、完整。第三章 報(bào)銷制度第一節(jié) 綜合性規(guī)定(或政府部門監(jiān)制的合法非稅收據(jù)),不允許收據(jù)或白條報(bào)帳(公司食堂開支除外)。《審批權(quán)限管理辦法》的權(quán)限和流程?!扒皫げ磺澹髱げ唤琛钡脑瓌t,確屬特殊情況由公司總經(jīng)理審批后方可辦理,但累計(jì)借款不得超過借支限額。一人有多項(xiàng)借支的,借支總額度可累加。借支額度分別為:,對(duì)采購(gòu)分散、種類多、單筆金額小,確實(shí)無法通過轉(zhuǎn)賬支付的零星采購(gòu),由經(jīng)辦人根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單確定的金額借支,但最高額度為10000元/人;(備用金)借支,包括會(huì)議、接待、單位備用金等,借支額度根據(jù)開支預(yù)算確定,最高為20000元/人;,市場(chǎng)開發(fā)因未知因素較大,為了確保公司市場(chǎng)開發(fā)效率,借支額度最高確定為50000元/人。、限額控制、分級(jí)審批制度,按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理逐級(jí)審批。第二章 借款制度,必須由借款人填寫一式兩聯(lián)借支單,并由借款人親筆簽名,報(bào)有權(quán)人員審批后方可借支。超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用須經(jīng)總裁審批后方可報(bào)銷。、從簡(jiǎn)節(jié)約的方針;“預(yù)算”和“報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”雙重控制原則。,主要包括:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)(含市內(nèi)交通費(fèi))、辦公費(fèi)(含通訊費(fèi)、資料打印費(fèi))、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。2. 適用范圍。可控費(fèi)用管理辦法第一章 總則1. 目的,規(guī)范財(cái)務(wù)制度,保證公司資金的合理、有效使用和經(jīng)費(fèi)正常有序支出,規(guī)范財(cái)務(wù)借款、費(fèi)用報(bào)銷及付款行為。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本管理制度。各分子公司可對(duì)不符合本公司實(shí)際情況的部份進(jìn)行修訂,并報(bào)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總裁審批后執(zhí)行。、通訊費(fèi)用管理辦法由營(yíng)銷部門另行制定,報(bào)總公司總裁審批,并交財(cái)務(wù)審核備案。超過預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷必須報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)審議,董事長(zhǎng)簽批后方可報(bào)銷。4. 職責(zé)和審批權(quán)限、誰審核、誰控制、誰負(fù)責(zé)的原則;:管理責(zé)任人各使用部門行政人事部工會(huì)主席/總經(jīng)理總經(jīng)理/董事長(zhǎng)可控費(fèi)用項(xiàng)目差旅費(fèi)(含交通費(fèi))、招待費(fèi)、辦公費(fèi)(含資料打印費(fèi))通訊費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞保費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)工會(huì)費(fèi)福利費(fèi)《審批權(quán)限管理辦法》執(zhí)行。借款人對(duì)所借款項(xiàng)承擔(dān)報(bào)銷結(jié)賬和償還責(zé)任。(備用金)借支、零星采購(gòu)借支、市場(chǎng)開發(fā)借支三類,差旅費(fèi)、日常招待費(fèi)用一律不予借支。如:某人既有備用金借支、又有市場(chǎng)開發(fā)借支,則其借支總額度控制為60000元,依次類推。,借支人需無條件配合辦理報(bào)銷或償還平賬手續(xù)。、主要議程和費(fèi)用預(yù)算等資料辦理?!顿M(fèi)用報(bào)銷單》(差旅費(fèi)報(bào)銷須填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》),將費(fèi)用票據(jù)粘貼整齊附后(小票在粘貼單上依次錯(cuò)開粘貼,大票對(duì)齊左上角粘貼,不得使用大頭針、回形針、訂書針等裝訂,尺寸規(guī)格超出報(bào)銷封面或會(huì)計(jì)憑證的要予以折疊),注明票據(jù)張數(shù)。凡不符合要求的報(bào)銷單據(jù)和發(fā)票財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕受理或退回補(bǔ)正。但最多不能超過6個(gè)月。報(bào)銷發(fā)票的規(guī)范要求見附件。,不得將多次費(fèi)用、多項(xiàng)費(fèi)用合在一張報(bào)銷單中。20. 對(duì)符合規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須及時(shí)審核,及時(shí)傳遞,對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)需及時(shí)退回報(bào)銷申請(qǐng)人。審批人未按規(guī)定時(shí)間完成審批,公司將給予警示和考核;第二節(jié) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定21. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行“預(yù)算控制、招待從儉、陪餐人數(shù)從嚴(yán)限制”原則,且應(yīng)遵循“先批后用”原則。,需事先征得有權(quán)審批人的同意。報(bào)銷時(shí)須提供經(jīng)批準(zhǔn)的審批單,并注明用餐事由
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