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正文內(nèi)容

it企業(yè)的應(yīng)收款管理制度-展示頁(yè)

2025-04-16 06:01本頁(yè)面
  

【正文】 人員對(duì)帳,財(cái)務(wù)部據(jù)此安排資金,督促收款。在收到貨款的第二天將收款情況通知相關(guān)人員。 應(yīng)收賬款的核算 定義合同所有的硬件(資產(chǎn))全部轉(zhuǎn)移甲方后,合同總額減去收到的款項(xiàng),即為應(yīng)收款。應(yīng)收款管理制度 總則1. 為了保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,用有限的資金,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本辦法。2. 應(yīng)收賬款是執(zhí)行銷售合同中應(yīng)收回的資金,它是銷售的一部分,是銷售尚未最終實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志,簽訂合同的業(yè)務(wù)人員是應(yīng)收款的直接責(zé)任人,應(yīng)按合同的約定及時(shí)收回應(yīng)收賬款,各市場(chǎng)部經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任。 應(yīng)收款的統(tǒng)計(jì)l 財(cái)務(wù)部根據(jù)生效的合同、補(bǔ)充合同、批條等建立“合同執(zhí)行情況明細(xì)賬”,逐項(xiàng)記錄合同總金額、產(chǎn)品目錄、價(jià)格、出貨、退貨情況,逐筆記錄貨款的收取情況。每周五將最新的收款要求
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