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20xx年陜西省內(nèi)審師內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ):內(nèi)部控制的固有限制試題-展示頁

2025-04-05 23:14本頁面
  

【正文】 已試圖將關(guān)鍵存貨按工期安排,以便使存貨待料的停工期最短。C:、日程表、人員配備以及必要時(shí)與內(nèi)部審計(jì)師會面。那么審計(jì)委員會給內(nèi)部審計(jì)師帶來的最大益處是A:。1內(nèi)部控制僅能為組織的目標(biāo)和目的有效和效果的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證。C:記錄這一弱點(diǎn),并進(jìn)一步提問以便確定該弱點(diǎn)的潛在影響。 1一位在空氣質(zhì)量問題上很有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)師在與環(huán)境、安全與健康(ESH)部經(jīng)理交談時(shí)發(fā)現(xiàn)該經(jīng)理對有關(guān)控制氣體排放的法律要求了解甚少,他應(yīng)當(dāng)A:將審計(jì)范圍轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注與氣體排放相關(guān)的活動(dòng)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分析的下列陳述哪一項(xiàng)是正確的?A:某一領(lǐng)域內(nèi)需要管理當(dāng)局判斷的程度可以作為風(fēng)險(xiǎn)因子,有助于審計(jì)師進(jìn)行比較風(fēng)險(xiǎn)分析;B:高風(fēng)險(xiǎn)因子應(yīng)當(dāng)一直屬于存在巨大潛在損失的區(qū)域;C:高風(fēng)險(xiǎn)因子應(yīng)當(dāng)一直屬于存在最大發(fā)生可能性的區(qū)域;D:為在組織內(nèi)部各部門間提供一定可比性,風(fēng)險(xiǎn)分析必須采用量化形式。在開展政府授權(quán)的合規(guī)性審計(jì)時(shí),審計(jì)師應(yīng)該A:僅受IIA的標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo),因其更具廣泛性;B:受公共會計(jì)師專業(yè)協(xié)會發(fā)布的更具通用性的標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo);C:僅受政府審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo);D:遵守IIA的標(biāo)準(zhǔn)和任何其他的政府標(biāo)準(zhǔn)。 在有些國家,政府部門已制定了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 “紅旗”標(biāo)準(zhǔn)指出舞弊行為發(fā)生的可能性極高。C:應(yīng)收賬款部門的職責(zé)和責(zé)任的分配模糊。 以下哪一項(xiàng)不可能被認(rèn)為是表明具有很高舞弊征兆的情況?A:管理層將某一金額以下的采購審批權(quán)授予下屬。能夠消除這種爭議的最佳證據(jù)是A:簽約雙方的口頭證明;B:合同文本的正本;C:簽約雙方的簽約活動(dòng);D:來自供應(yīng)商律師的證明信。對此,最恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是開展以下哪項(xiàng)工作?A:根據(jù)雇員退休時(shí)正實(shí)行的退休金計(jì)劃進(jìn)行分層,按人頭審查退休金和醫(yī)療費(fèi)的合理性B:應(yīng)用通用審計(jì)軟件選取貨幣單位退休金樣本,并確定公司是否向每名退休雇員正確支付了退休金C:應(yīng)用通用審計(jì)軟件選取退休金屬性抽樣樣本,并開展詳細(xì)測試,以確定每名被選人士是否都獲得了恰當(dāng)?shù)母@鸇:審查過去10年總體退休費(fèi)用的趨勢。內(nèi)部審計(jì)師在審查退休福利計(jì)劃后確定,過去10年中,退休金和醫(yī)療福利已變化多次。IV. 評估審計(jì)師編制的工作底稿質(zhì)量的業(yè)績評價(jià)表。II. 工作底稿復(fù)核清單。2016年陜西省內(nèi)審師《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》:內(nèi)部控制的固有限制試題一、單項(xiàng)選擇題(共 25題,每題2分,每題的備選項(xiàng)中,只有1個(gè)事最符合題意) 當(dāng)審計(jì)師測試一個(gè)計(jì)算機(jī)會計(jì)系統(tǒng)的時(shí)候,以下哪項(xiàng)有關(guān)數(shù)據(jù)測試法的敘述是正確的A:必須測試每種類型的幾個(gè)交易;B:在審計(jì)師的控制下,由客戶的計(jì)算機(jī)程序來處理測試數(shù)據(jù);C:測試數(shù)據(jù)必須包含所有可能的有效和無效情形;D:測試的程序與客戶經(jīng)常使用的程序是不同的。 以下哪一項(xiàng)描述的是工作底稿復(fù)核的適當(dāng)證據(jù)?I. 復(fù)核者在每一張工作底稿上的簽名。III. 說明工作底稿復(fù)核的性質(zhì)、范圍和結(jié)果的備忘錄。A:Ⅱ和ⅣB:I、Ⅱ和ⅢC:Ⅰ、Ⅱ、和ⅣD:I、Ⅲ和Ⅳ雇員福利、薪水扣減、工作分類和某他類似信息進(jìn)行追蹤。該內(nèi)部審計(jì)師希望確定,他是否有理由開展進(jìn)一步的審計(jì)調(diào)查。如果退休費(fèi)用增加,則說明需要進(jìn)一步開展調(diào)查 某個(gè)組織與它的一個(gè)主要供應(yīng)商之間產(chǎn)生了合同爭議。內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)計(jì)劃對一項(xiàng)建筑合同實(shí)施審計(jì),這項(xiàng)審計(jì)一個(gè)步驟是將已購材料與工程制圖中的那些詳細(xì)規(guī)定進(jìn)行比較,可是審計(jì)部門中沒有一位員工具備足夠的專業(yè)知識來完成這個(gè)審計(jì)程序,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該:A:將此項(xiàng)審計(jì)從計(jì)劃表中刪除;B:讓現(xiàn)有職員開展所有的審計(jì);C:請
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