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20xx年度部門決算分析報(bào)告[精選五篇]-文庫吧資料

2024-11-16 01:10本頁面
  

【正文】 入支出與預(yù)算對(duì)比分析:2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距,差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位,致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬元。二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計(jì)為265966元,收入主要來源于三方面:一是財(cái)政補(bǔ)助收入211326元,其中150000元用于車輛購置補(bǔ)助,其余61326為在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助;二是上級(jí)(市開發(fā)辦)補(bǔ)助購置工作用車收入10000元;三是其他收入44640元,此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。第三篇:2005部門決算分析報(bào)告縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2005部門決算分析報(bào)告一、基本情況本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī),負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等,制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃,負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的安排、評(píng)估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作,負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目,配合財(cái)政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專項(xiàng)審計(jì)等工作。計(jì)算公式為:資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額247。計(jì)算公式為:人均基本支出=(基本支出離退休人員支出)247。事業(yè)支出100% 公用支出比率=公用支出247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率,衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為:預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為:人車比例=本期末在職人員數(shù)247。計(jì)算公式為:人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期支出總數(shù)100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。本期平均在職人員數(shù)100% ,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。(年初預(yù)算數(shù)177。上期支出總額1)100% ,衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo),衡量行政單位支出的增長水平。(三)對(duì)部門(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析,可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。、原因及改進(jìn)措施(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況我鎮(zhèn)XX年年初預(yù)算初始金額為XX元,執(zhí)行中因XX等原因調(diào)整金額XX元,實(shí)際預(yù)算金額為XX元。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動(dòng),走基層,大下訪,體民情,入民心。2.機(jī)構(gòu)人員情況。xx縣舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 20xx年9月25日第二篇:部門決算分析報(bào)告部門決算分析報(bào)告撰寫提綱一、部門(單位)情況(一)基本情況 1.主要職能。在2014年的財(cái)務(wù)工作中我校認(rèn)真管好帳、理好財(cái),我們將在教育局、財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)政局的財(cái)務(wù)監(jiān)督下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負(fù)責(zé)的原則,以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標(biāo),積極貫徹落實(shí)四項(xiàng)制度,切實(shí)提高了機(jī)關(guān)行政效率,進(jìn)一步完善作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加大監(jiān)管力度,節(jié)約,勤儉辦一切事業(yè),堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳,真正把錢用在刀刃上,切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益,促使我校經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。五、我單位2014年將做好以下幾方面工作:(一)狠抓增收節(jié)支,堅(jiān)持勤儉節(jié)約。二是部分財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益不高。主要表現(xiàn)在:一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。四、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,優(yōu)化支付流程,加強(qiáng)支付管理,規(guī)范支付行為,不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。強(qiáng)化政府采購的全程管理,將政府采購全面納入部門預(yù)算。(四)著力深化財(cái)政改革,公共財(cái)政體制不斷健全改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力,學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇,進(jìn)一步解放思想,創(chuàng)新機(jī)制,不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,為適應(yīng)國家的會(huì)計(jì)制度改
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