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正文內(nèi)容

預算單位部門決算公開-文庫吧資料

2024-10-25 12:50本頁面
  

【正文】 其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。在2017年本單位沒有納入績效考評的項目。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作),單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(二)政府采購支出情況說明,其中:、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。四、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),增長7%。2017年,單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待15次,接待人數(shù)共142人。,其中:公務用車購臵支出為0萬元,2017年公務用車購臵數(shù)0輛,2017年單位公務用車保有量為1輛,主要用于公務車的日常加油以及維修支出。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;,占54%;,占46%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年一致;,與上年支出一致;,下降6%。2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017“三公”,完成預算3萬元的93%。政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是2017年無政府性基金支出。(二)2017財政撥款支出說明 。其中:,增長12%;主要原因是2017年補發(fā)了2014年10月至2015年7月的工資,并且增加下?lián)芰俗》扛母镅a貼。(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(款),主要支出單位職工的住房改革補貼,比上年決算數(shù)增加875%,主要原因上年沒有此項經(jīng)費支出。(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款),主要支出項目有城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理,下降37%,主要原因在2017年項目支出減少。具體情況如下:(類)行政事業(yè)單位離退休(款),主要用于繳納單位職工的住房公積金,比上年決算數(shù)增加89%,主要原因是上年沒有此項經(jīng)費支出。主要原因:本部門的其他收入是區(qū)級財政部門的撥款,2017年增加了有日常城鄉(xiāng)規(guī)劃巡查工作經(jīng)費。4.經(jīng)營收入0萬元。2.上級補助收入0萬元。格式如下:(一)收入總體情況,具體情況如下:1.(其中政府性基金收入0萬元),減少31%。(二)機構設臵按照部門決算編報要求,本部門沒有下屬下單位?!谌?017預算單位部門決算公開2017預算單位部門決算公開第一部分 2017茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局概況(一)部門主要職責茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局是根據(jù)茂名市機構編制委員(茂機編[2014]26號)文件設立,屬市規(guī)劃局正科級派出機構,根據(jù)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的授權,我局負責茂南區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。從評價情況來看,“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,績效評價結果顯示:,績效評價結果為優(yōu)。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”80萬元,符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。1.績效管理工作總體情況。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(二)政府采購支出情況說明,其中:、政府采購工程支出0萬元、。四、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),降低約1%。2016年,局(部、委、辦)機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次,主要包括……;發(fā)生國內(nèi)接待15次,接待人數(shù)共75人。,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0 輛;,2016年局(部、委、辦)機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛,主要用于公務用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。具體情況如下:(境)費支出0萬元。2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。與上年相比,2016“三公”, %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;,完成預算12萬元的98%;,%。主要原因 是公積金調(diào)整。主要原因是專項資金的使用減少。,主要用于職工社保費支出,增長3%。,主要用于歸口管理離退休支出退休費。其中:一般公共預算財政撥款支出1, 萬元,增長94%;主要原因是專項資金的使用;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年保持不變。其中:一般公共預算財政撥款收入1, 萬元,增長142%;主要原因是專項資金的使用;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年保持不變。主要原因是公積金調(diào)整。主要原因是專項資金的使用減少。,主要用于職工社保費支出,增長3%。,主要用于歸口管理離退休支出退休費。5.其他收入0萬元,與上年保持不變(二)支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,,其中本年支出1,。3.事業(yè)收入0萬元,與上年保持不變。具體情況如下:1.財政撥款收入1, 萬元,%,主要的原因是省級專項資金的撥付減少。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格(18)第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。三、人員構成情況2016年我單位在職在編人員26人,其中參照公務員管理法管理人員14人,事業(yè)單位人員11人,機關舊工勤人員1人;2016年離退休人員12人。二、機構設置清遠市清城區(qū)林業(yè)局:設4個內(nèi)設機構:綜合辦公室、林政股(森防站)、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心?!诙侯A算單位部門決算公開預算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責清遠市清城區(qū)林業(yè)局:貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī),起草林業(yè)建設的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施;編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施;組織實施森林法,依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、年末結
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